您好,轉(zhuǎn)出的話,直接申報,申報的轉(zhuǎn)出就行
已經(jīng)抵扣的農(nóng)產(chǎn)品收購票,稅局說有問題,要求進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出怎么操作
老師,請問我們已抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么轉(zhuǎn)出,需要在進項抵扣網(wǎng)頁去做什么操作么
已經(jīng)跨月跨年的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在不能抵扣要轉(zhuǎn)出只在賬面上轉(zhuǎn)出嗎?已經(jīng)抵扣的票要在抵扣平臺怎么操作?
請問一下已經(jīng)抵扣的進項,要轉(zhuǎn)出怎么操作
老師,已抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,已申報要怎么操作轉(zhuǎn)出
請問為什么子公司的損益要減5?
預付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導致我利潤有幾十萬,可以先暫估預付的費用吧,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務給酒店,去稅務局代開了勞務發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務成本嗎
屬于出口企業(yè),查出發(fā)票有問題要轉(zhuǎn)出,填哪列
填寫在《增值稅納稅申報附列資料(表二)》中的第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額”。