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7月開了一張紅字發(fā)票-100萬,8月申報(bào)后退回了增值稅及附加,請(qǐng)問怎么寫分錄?

2023-10-09 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-09 13:57

你好,做計(jì)提和交費(fèi)相反的分錄就行了。

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快賬用戶6005 追問 2023-10-09 14:00

計(jì)提附加: 借:稅金及附加(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育 借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方 收到退回附加: 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:07

附加稅這樣做是對(duì)的,還有增值稅呢,也是做相反的。

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快賬用戶6005 追問 2023-10-09 14:07

收到退回增值稅: 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)退回增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:14

是沖收入的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)。 借未交稅增值稅負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6005 追問 2023-10-09 14:15

沖收入在7月開紅字發(fā)票的時(shí)候就做了。8月我們公賬收到退回增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:21

就收入的復(fù)數(shù)分錄不做,做退回增值稅的分錄借銀行存款貸未交增值稅。

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你好,做計(jì)提和交費(fèi)相反的分錄就行了。
2023-10-09
您好!這個(gè)你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計(jì)提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫復(fù)數(shù)。
2024-06-21
你好,需要退稅還是怎么了?這個(gè)不用計(jì)提
2023-09-12
你好,跟7月份的憑證是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2024-09-24
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
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