可以 賬上按月折舊,你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級(jí)成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊,這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時(shí)候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個(gè)按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣做賬對(duì)嗎?另外就是利潤表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫呢?具體在小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下怎么做,麻煩告知,多謝
如果購買船舶可以一次性抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是要按折舊比較好呢?現(xiàn)在我遇到一個(gè)問題就是購買了船舶,如果按折舊的話,公司的企業(yè)所得稅就總是欠票[裂開]然后增值的留抵稅又一直都很多!這樣怎么解決呢?
老師,想咨詢一下,就是公司購入了一臺(tái)二手的車,然后是5萬以內(nèi)的,然后想直接計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎?還是還是每個(gè)月都要計(jì)提折舊啊,因?yàn)檫@個(gè)月他開出的票好多,想直接抵扣這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,這樣可以怎么入賬?
我找一個(gè)小型服裝定制公司定制服裝后開發(fā)票,國家規(guī)定是百分之1增值稅,它收了我百分之5。它給出的解釋是“是這樣的,企業(yè)開票的稅收成本遠(yuǎn)不止票面這些,企業(yè)除了交票面稅收,還需要交很多稅收,僅僅以企業(yè)所得稅為例,就達(dá)到利潤25%,所以我們會(huì)看到,在購置其他物品的時(shí)候,如果要開票都會(huì)被別人收取8%,10%,甚至百分之十幾,我們公司統(tǒng)一按照5%收取。2023年新出的政策是增值稅1%的,企業(yè)所得稅正常交納,而企業(yè)開票的稅收成本遠(yuǎn)不止企業(yè)所得稅這些,還需要交納分紅稅10%、印花稅3%、城建稅7%等等,僅僅以企業(yè)所得稅為例,就達(dá)到利潤25%,所以我們會(huì)看到,在購置其他物品的時(shí)候,如果要開票都會(huì)被別人收取12%,13%,我們公司統(tǒng)一按照8%收取。老客戶是按照5%收取”請(qǐng)問這樣收款是合法的嗎
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
一次性抵扣有什么影響嗎?
加速折舊的話只能按一次性嗎?
一次抵扣了所得稅,影響你稅法的利潤,其他的沒有影響 是