可以填的,您可以一次扣除。
老師,在申報企業(yè)所得稅A2010120資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表時,要把本年固定資產(chǎn)累計折舊的金額填寫進去嗎?
老師好,九月份公司入了一筆固定資產(chǎn)(手機,九千元),本月報企業(yè)所得稅,固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表里需要填嗎?當時是計提折舊了
我是做工程的,10月新增一個固定資產(chǎn)~打樁機了,到12月折舊2個月,我想問下,在報第四季度企業(yè)所得稅的時候,A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細表需要填寫么?
老師,請問23年11月購買車車輛,12月固定資產(chǎn)一次性折舊,24年1月所得稅季報填了A201020固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表。4月份還需要填嗎?沒有新增固定資產(chǎn)
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師,你好,我們在4月份做了減資,2000萬減到400萬了,這400萬是實繳的,1600萬是認繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個人——自然人在電子稅務局上代開建筑服務開發(fā)票已經(jīng)交稅費款了,因為地址錯誤又重開又重新交一次稅費,請問之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費,是怎么申請退稅回到個人銀行???
老師,去年做了一筆無票收入的申報,現(xiàn)在客戶又要求開這筆的發(fā)票,但本月沒有發(fā)生無票收入業(yè)務,申報時就不能從無票收入里沖減之前這筆無票申報了,這樣怎么填申報表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應付職工新薪酬科目貸方金額,實際發(fā)放指的是借方金額,對吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個業(yè)務(修理勞務),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負責維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺,每臺車的單價2150元,總價是86000元,就是相當于這些車如果每月每臺車的修理工時費低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務合不合規(guī)呢?稅務允不允許簽這樣的勞務合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務,24年第四季度有異地預交了增值稅,附加和所得稅。實際交款時間是25年1月。這個怎么入賬???
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢的時候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過應收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過來的仲裁費,違約金,合同利息費用怎么做會計分錄
一次性扣除如何做賬?
當時也是問咱們一個老師,讓計提36個月,一次性扣除的話是怎樣的?
賬務處理還是分別計提折舊。一次扣除是納稅申報時來做。
那這張表里我應該如何填寫?
1和2行都得填寫嗎,原值是不含稅金額,攤銷金額等以及調(diào)減金額?
一次扣除填寫第2行。原值是不含稅金額。
其他數(shù)據(jù)需要填寫嗎
其他數(shù)據(jù)不用填寫。