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請問老師,我們公司做進(jìn)出口貿(mào)易的,進(jìn)口一批貨物1000元,我們公司把這批1000元貨物當(dāng)做樣品贈(zèng)送給客戶,請問這個(gè)分錄該怎么做呢?請老師寫出帶有數(shù)字的分錄!謝謝!

2023-10-08 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 22:22

借:銷售費(fèi)用 1130 貸:庫存商品 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130

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快賬用戶3987 追問 2023-10-08 22:31

這個(gè)外購商品免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,要確認(rèn)收入的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:32

會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,但算稅時(shí)要視同銷售。

頭像
快賬用戶3987 追問 2023-10-08 22:33

那么視同銷售,不用確認(rèn)收入的嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-08 23:08

對,稅法上視同銷售,會(huì)計(jì)上不做收入。

頭像
快賬用戶3987 追問 2023-10-08 23:40

那么老師您說稅法上視同銷售,會(huì)計(jì)上不做收入。那視同銷售要不要申報(bào)增值稅呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-09 08:40

這個(gè)“視同銷售”,就是稅收層面的,當(dāng)然要申報(bào)增值稅。

頭像
快賬用戶3987 追問 2023-10-09 08:42

這個(gè)泗洪銷售要填在增值稅的哪個(gè)表里面呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-09 09:19

沒有專門的表,就是并在您正常銷售里面。

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借:銷售費(fèi)用 1130 貸:庫存商品 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130
2023-10-08
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-04-06
?您好!很高興為您解答,請稍等
2023-03-20
同學(xué)你好,借:庫存商品186721.62%2B10000%2B3343.85*進(jìn)口當(dāng)月的匯率 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20000 貸:銀行存款30000 應(yīng)付賬款186721.62%2B3343.85*進(jìn)口當(dāng)月的匯率
2023-03-22
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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