無論金額多少,沒有發(fā)票都不能稅前扣除。
公司購買的一臺汽車價值38萬多,如果稅前一次性扣除是可以扣除38萬多嗎?如果我們保留5%的凈殘值呢,那么一次性扣除38萬多還是38萬多乘以0.95的金額啊?這個資產(chǎn)加速折舊表第四列攤銷金額寫原值還是369070.80???
老師,麻煩您幫我看一下,總額不超過報銷金額的5%可以報銷?請問這個可以稅前扣除嗎?若報銷金額5萬呢?那按5萬的百分之五沒發(fā)票可以稅前扣除嗎?
你好老師我問一下,公轉(zhuǎn)私方面,公轉(zhuǎn)私可以以報銷的方式進(jìn)行提現(xiàn)是嗎,那這個報銷金額有沒有額度限制呢?其他公轉(zhuǎn)私形式是不可以超50萬,超了50萬就要交稅是嗎
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費,取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調(diào)增,但是以前有未彌補虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費用科目,不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務(wù)報表申報年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因為專項扣除問題,3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經(jīng)計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?0000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設(shè)置個稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
500以內(nèi)不是可以沒發(fā)票扣除嗎?
那必須是從非從事經(jīng)營活動的自然人那里購買才可以的。
那他這個報銷制度報銷費用的5%沒有發(fā)票也可以報,怎么回事?
這只是某個公司自己制定的規(guī)則,老師也不知道他們怎么想的呀。
如果只是制定的規(guī)則那不造成很多費用不能稅前扣除的
就像誤餐補助一樣,沒有發(fā)票也可以稅前扣除
誤餐補助作為工資組成部分,所以才不用發(fā)票的。
老師,誤餐補助可以不并在工資直接報銷哦!并在工資需要繳個稅了,老師看來你也不太清楚。
好的,同學(xué)。我再了解一下。