可計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師您好 這個(gè)月收到企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返回 做了借:銀行存款 貸:遞延收益 上個(gè)月有員工在湖北滯留發(fā)了5000的補(bǔ)貼這個(gè)月可以做借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?還有因?yàn)檫@一員工在湖北滯留 申請(qǐng)了社保打來1540這我入什么科目?
1、計(jì)提工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費(fèi)用(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)處理。 3、發(fā)放工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)數(shù)) ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 貸:財(cái)政撥款收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出(根據(jù)資金來源選擇)——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實(shí)發(fā)數(shù)) ——津貼補(bǔ)貼 ——其他工資福利支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)預(yù)算收入——相關(guān)明細(xì)科。 老師,我想問應(yīng)付職工薪酬的各明細(xì)科目的實(shí)發(fā)數(shù)是怎么得出來的,實(shí)發(fā)數(shù)總數(shù)很清晰,就是各個(gè)明細(xì)科目實(shí)發(fā)數(shù)怎么算的?
老師,您好,我公司為一家科技公司,收到地方財(cái)政款項(xiàng),一次性收取600萬,簽訂協(xié)議內(nèi)容是研發(fā)新設(shè)備并后期交付5臺(tái)設(shè)備,想問一下,確認(rèn)收入怎么確認(rèn)呢? 公司員工未繳納社保,在其他公司繳納,是否只能按照勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放工資?大部分為研發(fā)人員,財(cái)務(wù)上怎么處理。謝謝
老師,公司2021年申請(qǐng)高新沒過,后面申請(qǐng)了培育資助(就是科技型中小企業(yè))通過了,2022年收到深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)補(bǔ)貼的10萬,我想問一下這10萬在匯算清繳時(shí)要填那個(gè)表啊,是A105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
老師您好!請(qǐng)問企業(yè)收到財(cái)政局撥款一次性新招用員工補(bǔ)貼600放在哪個(gè)科目
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購(gòu)進(jìn)原材料開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
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