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請問老師,公司出售給出口企業(yè)的產(chǎn)品有交消費稅的,消費稅出口企業(yè)可退稅,這種情況我們的消費稅應計入什么科目。這個可退消費稅如果公司要收款,可以入應收賬款嗎?

2023-10-08 15:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 15:56

同學,你好 自營出口應稅消費品的外貿(mào)企業(yè),應在應稅消費品報關出口后申請出口退稅時,借記“應收出口退稅”科目,貸記“商品銷售成本”科目。

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快賬用戶5576 追問 2023-10-08 16:10

不是外貿(mào),是制造企業(yè),我們賣給出口企業(yè)的,但是我們交了消費稅,這個消費稅我們要單獨收取,應該計入什么科目

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-08 16:18

同學,你好 分錄是一樣的 借記“應收出口退稅”科目,貸記“商品銷售成本”科目。

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同學,你好 自營出口應稅消費品的外貿(mào)企業(yè),應在應稅消費品報關出口后申請出口退稅時,借記“應收出口退稅”科目,貸記“商品銷售成本”科目。
2023-10-08
進口 消費稅,并沒有掛著。 你是交的時候直接計了成本,沒有通過應交消費稅處理的
2021-04-10
同學你好 意思是外貿(mào)企業(yè)買進來后這筆消費稅沒有被抵扣過,則才可以申請退稅。
2022-06-24
同學你好 你是外貿(mào)企業(yè)就可以
2022-06-24
進項和出口退稅可以分別結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣就沒有余額。
2024-02-21
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