你好,1按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
請(qǐng)問老師,勞務(wù)公司與工頭個(gè)人約定了一項(xiàng)勞務(wù)加工項(xiàng)目,工頭下面的工人由工頭自己找,工頭每月預(yù)支部分工資,總工資完工時(shí)在結(jié)算 請(qǐng)問,勞務(wù)公司按工資還是勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)個(gè)稅啊?是按月申報(bào)還是完工一次申報(bào)呢?如果已經(jīng)完工但是沒有按月申報(bào),現(xiàn)在在按月申報(bào)可以嗎?謝謝謝謝謝
老師,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目上面招用臨時(shí)用工,不到一個(gè)月,我可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅,代扣個(gè)稅嗎?還是必須要求對(duì)方去稅局代開勞務(wù)發(fā)票了?臨時(shí)工和勞務(wù)報(bào)酬有什么區(qū)別呢?
老師好,建筑公司用的點(diǎn)工,按工人工資還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,如果按勞務(wù)報(bào)酬,就要交20%的個(gè)稅,這個(gè)對(duì)于農(nóng)民工而言不太現(xiàn)實(shí)吧,有的點(diǎn)工會(huì)做好幾天,那金額自然會(huì)有1-2k的可能,按勞務(wù)報(bào)酬就超標(biāo)了,那要是按工人工資的話,簽訂臨時(shí)勞動(dòng)合同?如果不超過800,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),是不是還需要開票?
員工在其他公司有本職工作,我們公司和他簽了兼職合同,長期做的,每天晚上上四五個(gè)小時(shí)的班,節(jié)假日不用上班, 1.申報(bào)個(gè)稅時(shí),人員身份是選雇員還是其他 2.可以和正常的員工一起報(bào)工資薪金所得嗎?還是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬—其他連續(xù)勞務(wù)
老師問一下:1、建筑勞務(wù)公司在項(xiàng)目上雇用的臨時(shí)短期施工人員,是應(yīng)該做工資薪金申報(bào)還是做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?2、做工資薪金申報(bào)不代扣代繳社??梢詥幔?、如果作為勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),是800元以上的收入部分按20%交個(gè)稅嗎?這個(gè)個(gè)稅是公司承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)???
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
那超過800元的部分是按20%繳個(gè)稅嗎?
這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是在個(gè)稅終端里面的綜合 所得申報(bào)——?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù))??
那超過800元的部分是按20%繳個(gè)稅嗎? 是的,學(xué)員
這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是在個(gè)稅終端里面的綜合 所得申報(bào)——?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù))?? 是的