可以做盤盈的。借原材料,貸待處理財產(chǎn)損溢。 借待處理財產(chǎn)損溢貸管理費用。
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個材料賣出去了,我們要開進項給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
我公司買進原材料,然后領(lǐng)用了直接售賣的,比如我是8月領(lǐng)料的,9月才賣出,我應(yīng)該是9月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。那我8月做銷售單的時候不需要做什么會計分錄嗎?
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當(dāng)時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會比較好
問題一、我們分公司是從總部進貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨立核算自負盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
老師,麻煩問下,公司買了一臺學(xué)習(xí)機給大家辦公講解培訓(xùn)用,價格8000,可以直接入賬到管理費用辦公費里嗎
有聽說過靈活用工平臺嗎??
物業(yè)會計,收取的裝修押金不符合退的條件這筆裝修押金應(yīng)該如何做賬,從其他應(yīng)付款中轉(zhuǎn)到哪里
公司兩幢廠房計提房產(chǎn)稅是以帳面房產(chǎn)價值的12%交納?那豈不是嚇人?價值2000萬,豈不是要交12%的稅,這不
老師好,新購買的車輛,交商業(yè)險 座位險 交強險,這個需要繳納印花稅嗎?
公司購買固定資產(chǎn)家具目前發(fā)票沒有收到,只知道含稅,付款的時候直接做暫估嗎,分錄怎么寫
房產(chǎn)稅由業(yè)主方繳納有相關(guān)依據(jù)嗎
老師,出口我上個月報了未開票收入,可不可以這個月不開票下次再開票可以嗎?
老師,例如,我買回一臺設(shè)備500萬,年限10年,23年12月買進,直線法折舊,假設(shè)殘值為0,年折舊額=50,假設(shè)匯算清繳時,我做一次性扣除,請老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社保可以不用公戶嗎,用微信可以嗎
后面附上一個盤點表就可以了。
還有一個單位領(lǐng)導(dǎo)審批的單子。
我的報表管理費用在貸方讀取不了數(shù)字,我可以借方紅字嗎?
可以的,可以這樣處理,對的。