你好,9月份咱們就是做無票收入填寫負數(shù)申報。商務處理就做1正1負收入的分錄。

9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細底下,也在申報表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務怎樣處理,申報又怎么申報呢
老師,我上個月申報的時候,做了未開具發(fā)票收入,這個月沒開票給對方,能不能下個月開票,沖掉未開發(fā)票收入呢
供應商給的費用在3月轉給我們了,當月沒開發(fā)票,但是我做了未開票收入,報稅的時候也在未開票那邊報了稅,6月對方又要開票,開給對方了,這樣報稅的時候就顯示開過的稅額了,這個就會重復申報,這種情況怎么操作呢?
老師陳列費8月做了未開票的收入,也申報了這個未開票收入及稅費,9月的時候給對方開了票,怎么做賬務處理和申報呢
老師,我是一個物業(yè)公司,8月有一項培訓費收入,10萬元,因為沒有開票額度,8月賬面確認了收入,沒有開票,報稅時要做未票收入嗎,沒有其他未票收入。8月申報了,9月給客戶開票后報稅要做未票負數(shù)嗎?
老師,請問一下企業(yè)會計制度和小企業(yè)會計制度有啥區(qū)別呀
公司請員工喝奶茶計入什么費用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進項票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費用
老師利潤表里面的期末余額的未分配利潤,是等于資產(chǎn)負債表里面的年初余額加上利潤表里面的凈利潤嗎?這個凈利潤是加本月的金額,還是加本年累計的金額呀?
會計學堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請問現(xiàn)在進項稅額轉出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉租出去租金物業(yè)費,租金含了水電能耗,那我實際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯了,當天沖紅重新開具了,會預警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費用嗎