你好 這里的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn),是需要繳納印花稅的
老師我一直不明白印花稅按什么交1:購進(jìn)的原材料用于生產(chǎn)需要交。2:購進(jìn)的辦公用品不用交吧,我的理解是購但不用銷,所以不交。3:管理用的小車油費(fèi)也不交吧?4:沒有購銷合同就按發(fā)票交吧?謝謝老師明示
老師,①關(guān)于增值稅表,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
繳納印花稅的購銷合同這一塊是指的哪一塊?只是原材料的購銷和產(chǎn)品的銷售繳納印花稅嗎?比如我們平時(shí)購買的電腦打印機(jī)有發(fā)票、辦公場所裝修有合同有發(fā)票、付設(shè)計(jì)費(fèi)什么的這種屬于購銷合同繳納印花稅的范圍內(nèi)嗎?
老師,公司是商貿(mào)公司,買進(jìn)產(chǎn)品,再賣給別人。我理解的是這部分產(chǎn)品購進(jìn)和銷售金額都要交印花稅。但是貨物的運(yùn)費(fèi),這部分應(yīng)該不需要按照買賣合同交印花稅了吧?
老師 采購原材料的運(yùn)費(fèi)還有銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi) 以及我們出口的關(guān)檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)哪些需要交印花稅?現(xiàn)在只交了采購和銷售合同的印花
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
采購和銷售涉及的運(yùn)費(fèi)以及出口的信用保險(xiǎn)都要交印花么?如果沒有合同只有付款金額或者發(fā)票也要繳納么?
去年沒有繳納這兩項(xiàng)是否需要補(bǔ)繳并且滯納金怎么算?
你好,信用保險(xiǎn)不需要繳納印花稅,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)才需要繳納。 如果沒有合同只有付款金額或者發(fā)票,也是一樣需要繳納的?