借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
以前年度的進(jìn)項(xiàng)別人紅沖了 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么樣做分錄,虛開(kāi)?
您好,老師,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說(shuō)是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,換電腦了。怎么把原來(lái)電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒(méi)有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問(wèn)下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢(qián)一個(gè)來(lái)賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了,只差成本尾款的成本票沒(méi)有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開(kāi)不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開(kāi)不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
謝謝老師哈
不客氣,祝你工作順利
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候 我們沒(méi)交稅 拿新的進(jìn)項(xiàng)抵扣了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)怎么做分錄呢
這個(gè)不用做分錄的哈,交稅是按計(jì)算結(jié)果交的
就是我們那新的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不夠 交了稅款 復(fù)合分錄怎么做
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款