同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
老師好,一般納稅人收到小規(guī)模公司開的普票 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 小規(guī)模公司開的普票自己做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
老師內(nèi)賬的話,公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎? 還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時(shí)在 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
我公司為一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車維修,今天收到別的修理廠給我們開具的13%的汽車維修發(fā)票。要怎么寫會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)教一下各位老師,物業(yè)管理公司,當(dāng)月應(yīng)收管理費(fèi)未收到,先計(jì)提收入,交增值稅,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ,后面收到管理費(fèi),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這樣會(huì)計(jì)處理是對(duì)的嗎?公司每個(gè)月有幾十萬(wàn)管理費(fèi)沒收到,會(huì)計(jì)計(jì)提確認(rèn)收入,一般納稅人,每個(gè)月都去交增值稅
老師,一般納稅人收到普票,發(fā)票名稱是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),比如企業(yè)管理有限公司收到市場(chǎng)推廣費(fèi),應(yīng)該怎樣入賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師你好 小規(guī)模購(gòu)買一臺(tái)車2萬(wàn),怎么做分錄?
老師,接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例標(biāo)準(zhǔn)金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1能幫忙解釋一下嗎
發(fā)票時(shí)間為5月份,出差時(shí)間寫7月時(shí)間對(duì)應(yīng)不上可以嗎
電商,已發(fā)貨退款成功,這個(gè)數(shù)量金額統(tǒng)計(jì)嗎,賬務(wù)咋處理。已收貨退款成功,這個(gè)又咋處理
老師 新注冊(cè)的公司個(gè)稅零申報(bào) 提示6月份未申報(bào) 但是7月份才做的稅務(wù)登記 該怎么處理
老師好,公司名下有車,這張交車輛保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)2703.89,備注,代收車船稅300元。請(qǐng)問老師這個(gè)2703.89是否包括車船稅300元?
您好,公司注銷的時(shí)候把之前法人借給公司的錢轉(zhuǎn)成了利潤(rùn)要上所得稅.如果不想上稅或者少上稅要怎么做
老師你好,我們公司有一個(gè)員工在總公司交了社保沒有工資,在分公司拿了工資沒有交社??梢栽诜止旧陥?bào)個(gè)稅嗎
我們收到對(duì)方公司的房租,我們要給對(duì)方開發(fā)票嗎?
老師,購(gòu)入針式打印機(jī),標(biāo)簽打印機(jī),分別價(jià)值1850,1080,怎么做賬呢
不能去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)嗎?
同學(xué),你好 可以,成本費(fèi)用,企業(yè)根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)情況選擇
就是說(shuō)企業(yè)收到主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的普票也可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,或者管理費(fèi)用等。開票哪怕是開普票也是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝