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老師內賬的話,公司收到一張銀行承兌應該怎么做分錄?借:應收票據 貸:主營業(yè)務收入 是這樣做嗎? 還是借:應收票據 貸:應收賬款 等我公司開發(fā)票時在 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入?

2021-01-20 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-20 21:49

你好,是先收到票據(銀行承兌),然后給對方開具發(fā)票?

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快賬用戶6611 追問 2021-01-20 21:57

嗯嗯是的老師

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快賬用戶6611 追問 2021-01-20 21:57

就是想知道這個收入什么時候記

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齊紅老師 解答 2021-01-20 21:58

你好 先收到票據(銀行承兌),借:應收票據,貸:預收賬款 開具發(fā)票的時候,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅

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快賬用戶6611 追問 2021-01-20 21:59

用應收賬款可以把

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:01

你好,如果是 不設置預收賬款的單位,可以把預收賬款科目換成應收賬款科目核算??

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快賬用戶6611 追問 2021-01-20 22:03

好的老師

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:04

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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快賬用戶6611 追問 2021-01-20 23:39

老師好像給了我們承兌也沒開發(fā)票,過了一個月才給對方開的發(fā)票,

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快賬用戶6611 追問 2021-01-20 23:39

這個也我剛才那么做行嗎

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快賬用戶6611 追問 2021-01-20 23:39

我都是開了發(fā)票在做收入

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齊紅老師 解答 2021-01-21 08:12

你好 先收到票據(銀行承兌),借:應收票據,貸:預收賬款 開具發(fā)票的時候,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶6611 追問 2021-01-21 08:24

沒疑問老師,就還是之前那么做昂。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-01-21 08:24

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,是先收到票據(銀行承兌),然后給對方開具發(fā)票?
2021-01-20
同學你好 這個可以的
2023-04-07
您好,是的,要把應收賬款在賬上走平
2024-09-09
你好,銷售業(yè)務,發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票,是做第一筆分錄。
2023-05-28
那咱們這個符合收入確認條件了嗎?
2024-04-02
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