你好,是先收到票據(銀行承兌),然后給對方開具發(fā)票?
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?
老師內賬的話,公司收到一張銀行承兌應該怎么做分錄?借:應收票據 貸:主營業(yè)務收入 是這樣做嗎? 還是借:應收票據 貸:應收賬款 等我公司開發(fā)票時在 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入?
老師,我運輸公司2月份發(fā)生一些運費收入。分錄借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅。3月10曰收到商業(yè)承兌匯票,分錄借應收票據,貸應收賬款。3月24日己承兌,分錄借銀行存款貸應收票據。我這樣做對嗎?
銷售業(yè)務,發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應收票據 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ②借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據 銀行存款 貸:應收賬款 老師應該做①還是②呢?
老師,您好!9月份學校食堂經驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調了未分配利潤 ,沒有再去調2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產折舊表和無形資產攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
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嗯嗯是的老師
就是想知道這個收入什么時候記
你好 先收到票據(銀行承兌),借:應收票據,貸:預收賬款 開具發(fā)票的時候,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
用應收賬款可以把
你好,如果是 不設置預收賬款的單位,可以把預收賬款科目換成應收賬款科目核算??
好的老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師好像給了我們承兌也沒開發(fā)票,過了一個月才給對方開的發(fā)票,
這個也我剛才那么做行嗎
我都是開了發(fā)票在做收入
你好 先收到票據(銀行承兌),借:應收票據,貸:預收賬款 開具發(fā)票的時候,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
沒疑問老師,就還是之前那么做昂。謝謝老師。
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝