好,可以的,需要繳納增值稅的。
公司和個(gè)人合作,個(gè)人找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給公司,公司收到發(fā)票后,可以公賬轉(zhuǎn)賬到他個(gè)人賬戶嗎?公司需要繳稅嗎
老師,您好,法人名下的車要賣給公司,還沒(méi)有辦理過(guò)戶手續(xù),可以提前把錢轉(zhuǎn)到法人賬上嗎,轉(zhuǎn)超過(guò)10萬(wàn)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
我們是小規(guī)模納稅人,公司每次開(kāi)票,對(duì)方打錢進(jìn)公戶,可以直接轉(zhuǎn)給法人嗎,直接轉(zhuǎn)給法人,法人需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師,公司賣的廢品,轉(zhuǎn)賬到了公司銀行賬戶,需要申報(bào)增值稅嗎?是在附表二申報(bào)無(wú)票收入嗎?
公司賬上沒(méi)有錢,需要繳納稅費(fèi),法人轉(zhuǎn)款到公戶,款到賬,再還給法人可以嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫
公司將購(gòu)買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來(lái)的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒(méi)有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開(kāi)出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問(wèn)課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問(wèn)的是小規(guī)模如何開(kāi)票給酒店?
這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入吧也要交增值稅嗎
這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入,是屬于其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅。
就是生產(chǎn)的廢鐵,
其他業(yè)務(wù)收入交增值稅,營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅是嗎
正確的賬務(wù)處理是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅的,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。