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小規(guī)模企業(yè) 做出口倉儲服務(wù)或者外包服務(wù)費比較多, 9月份法人拿了一張貨物專票過來 說要以賣給員工的形式入賬 目前款以個人名義轉(zhuǎn)給公司 已收到 我想咨詢以下問題 1、我本月要認證抵扣那張發(fā)票嗎? 2、我申報增值稅的時候 是直接用來抵扣銷售出去的銷項稅額嗎 (平價出去的)

2023-10-08 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 09:16

1.小規(guī)模企業(yè)沒法認證專票呀 2.你是小規(guī)模不是嗎

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快賬用戶2238 追問 2023-10-08 09:45

是的 那我那個專票要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-08 09:50

同學(xué)你好 這個全額計入成本或者費用的

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快賬用戶2238 追問 2023-10-08 09:59

另外一個問題 我不是要以內(nèi)銷的形式賣給員工嗎 我現(xiàn)在是沒有開票的 我做賬的時候 按1%算銷項稅額 是嗎 比如金額1000 分錄就是 借:應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入990.1 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額9.9 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:02

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶2238 追問 2023-10-08 11:31

老師 我現(xiàn)在申報一般納稅人的增值稅 票開了九份出口發(fā)票 因為發(fā)票開錯了 實際只開了三份 有三份是錯的 有三份是因為紅沖開錯的發(fā)票 咨詢以下問題 1、我采集這個消息發(fā)票的時候 正常的發(fā)票采集一次 然后錯的和紅沖的采集一次 是否作廢那里選擇是嗎 2、我開的出口發(fā)票稅率是0% 這樣的話 圖片的計稅方式 我選擇哪個呢

老師  我現(xiàn)在申報一般納稅人的增值稅     票開了九份出口發(fā)票    因為發(fā)票開錯了  實際只開了三份    有三份是錯的  有三份是因為紅沖開錯的發(fā)票 

咨詢以下問題

1、我采集這個消息發(fā)票的時候  正常的發(fā)票采集一次     然后錯的和紅沖的采集一次  是否作廢那里選擇是嗎

2、我開的出口發(fā)票稅率是0%   這樣的話   圖片的計稅方式  我選擇哪個呢
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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:37

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶2238 追問 2023-10-08 11:55

老師最后一個問題 就是這個發(fā)票是勾選退稅的 這一列申報的時候 要填嗎 就是圖片這樣申報是對的嗎

老師最后一個問題   就是這個發(fā)票是勾選退稅的    這一列申報的時候   要填嗎      就是圖片這樣申報是對的嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:58

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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1.小規(guī)模企業(yè)沒法認證專票呀 2.你是小規(guī)模不是嗎
2023-10-08
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
同學(xué)您好,加計遞抵減,實際遞減的時候借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸營業(yè)外收入就可以
2021-04-01
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
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