你好,不可以往前抵9月份的增值稅。
如果9月份進(jìn)項(xiàng)票不夠,要10月份對(duì)方才給我們開(kāi)票,那收到10月份開(kāi)出的進(jìn)項(xiàng)票可以算在9月份抵扣嗎?
9月份付的款,10月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可不可以用來(lái)抵扣9月的銷項(xiàng)稅額呢?
9月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月認(rèn)證,可以抵扣9月份的稅嗎?
9月份收到10月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票在9月份可以正常抵扣嗎?
老師,收到10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我可以現(xiàn)在抵扣9月份的嗎?
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存,再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
不可以往前低9月份的增值稅?
是的,不可以往前抵,可以抵10月份或者以后的。
老師。你是不是理解錯(cuò)了抵扣發(fā)票不是只要系統(tǒng)里沒(méi)有抵扣過(guò)的前期進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嘛?
我理解你這個(gè)發(fā)票是10月份開(kāi)出來(lái)的,不是說(shuō)是以前的發(fā)票,如果你要是以前的發(fā)票就要補(bǔ)充一下,因?yàn)槟銖?qiáng)調(diào)的是10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
我現(xiàn)在要做9月份的增值稅專用發(fā)票抵扣。因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)不夠,導(dǎo)致要繳納的增值稅比較多。所以我就問(wèn),我現(xiàn)在手上收到供應(yīng)商開(kāi)在10月份開(kāi)的專票,我可以在這個(gè)月做抵扣嗎?
在10月份開(kāi)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,咱們不能用來(lái)抵扣9月份的增值稅。