立項時的會計分錄: 借:其他應收款 1850000 貸:專項應付款 1850000 收到補助的會計分錄: 借:銀行 550000 貸:其他應收款550000
4)接(3),15天后,該省財政收到所屬該市財政上解款項97000元。要求:請根據(jù)上述資料,分別作出省、市上下兩級財政會計分錄。2.某省財政2×18年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)根據(jù)國庫現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,將庫款25000元轉(zhuǎn)存商業(yè)銀行。(2)在庫款報解整理期內(nèi)收到屬于上一年度的一般公共預算本級收入5300元。(3)向所屬下級某市財政轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金6000元,用以公共設施建設。期末確認地方政府債券轉(zhuǎn)貸款的應收利息共計7920元。(4)年終,“補助收入”總賬科目貸方余額為958000元。其中,屬于一般公共預算資金的補助收入共計850000元;屬于政府性基金預算資金的補助收入共計10800元。年終轉(zhuǎn)賬時,根據(jù)不同資金性質(zhì)分別轉(zhuǎn)入對應的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。(5)年終,發(fā)生一般公共預算結(jié)余4500元,決定將其補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該省財政總預算會計編制有關(guān)的會計分錄。
甲公司對政府補助采用總額法進行會計核算,其與政府補助的相關(guān)資料 如下: 資料一:2021年4月1日,根據(jù)國家相關(guān)政策,甲公司向政府補助有關(guān)部門提交了 購置A環(huán)保設備的補貼申請,2021年5月20日,甲公司收到政府補貼款12萬元并存入 銀行。 資料二:2021年6月20日,甲公司以銀行存款60萬元購入A環(huán)保設備并立即投入 使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為零,按年限平均法計提折舊。 資料三:2022年6月30日,因自然災害導致A環(huán)保設備報廢且無殘值,相關(guān)政府 補助無需退回。 本題不考慮增值稅等相關(guān)稅費及其他因素。 計算甲公司2021年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額并編制會計分錄。(4)2021年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額=12/5/12=0.2(萬元)。 借:遞延收益 0.2 貸:其他收益 0.2老師,這里的分錄不知道為什么怎么做
甲公司對政府補助采用總額法進行會計核算,其與政府補助的相關(guān)資料如下:資料一,2017年4月1日,根據(jù)國家相關(guān)政策,甲公司向政府補助有關(guān)部門提交了購置A環(huán)保設備的補貼申請,2017年5月20日,甲公司收到政府補貼款12萬元并存入銀行。資料二,2017年6月20日,甲公司以銀行存款60萬元購入A環(huán)保設備并立即投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為零,按年限平均法計提折舊,假定環(huán)保設備的折舊計入制造費用。資料三,2018年6月30日,因自然災害導致A環(huán)保設備報廢且無殘值,相關(guān)政府補助無須退回。本題不考慮增值稅等相關(guān)稅費及其他因素。要求:(1)編制甲公司2017年5月20日收到政府補貼款的會計分錄。(2)編制甲公司2017年6月20日購入A環(huán)保設備的會計分錄。(3)計算甲公司2017年7月對該環(huán)保設備應計提的折舊金額并編制會計分錄。(4)計算甲公司2017年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額并編制會計分錄。(5)編制甲公司2018年6月30日A環(huán)保設備報廢的會計分錄。
老師您好!公司要進行升級改造,改造總投資60萬元,驗收完工后政府補助30萬,請問投資期間發(fā)生的費用怎么編制會計分錄?
老師您好!本公司有一個獎補項目款,項目總投資185元,項目完工后政府補助55元,請問立項時的會計分錄,和收到補助的會計分錄怎么編制
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
老師,立項的時候為什么記其他應收款呢
因為還沒收到錢哦
185萬元里面有130萬是企業(yè)自籌,政府獎補55萬元
自籌的不用做進去了
那請問老師會計分錄怎么做,請老師指導一下
就是上面的分錄哦