你好,學(xué)員,就是母公司和分公司報(bào)表加和的 抵消內(nèi)部往來即可的
非獨(dú)立核算的總分公司(分公司建立賬套),不在一個(gè)地區(qū),總公司開票給客戶,然后分公司就這筆業(yè)務(wù)全額開票給總公司,總公司和分公司應(yīng)如何入賬,是走往來賬么還是分別確認(rèn)收入,分公司開給總公司的票由總公司做成本,把增值稅留在分公司當(dāng)?shù)?,企業(yè)所得稅合并報(bào)表按季度申報(bào)并匯算清繳
請問,獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來資金有幾百萬的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會注銷。請問老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷分公司,可以作為虧損將這筆往來金沖掉嗎,或者有沒有其他辦法沖掉?會計(jì)科目怎么怎么記賬?對稅有影響嗎?謝謝
請問,獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來資金有幾百萬的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會注銷。請問老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷分公司,可以作為虧損將這筆往來金沖掉嗎,或者有沒有其他辦法沖掉?會計(jì)科目怎么怎么記賬?對稅有影響嗎?謝謝
老師你好,分公司獨(dú)立核算,獨(dú)立對外開票及報(bào)增值稅。然后每個(gè)季度我們要做合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅。那母公司和分公司的合并報(bào)表怎么做呀?是和某公司和子公司那種方法做合并報(bào)表嗎?好像母公司和分公司除了有一筆往來款,沒有其他業(yè)務(wù)了。(拿筆往來款是因?yàn)榉止緞偝闪⑥D(zhuǎn)過去的啟動資金,某公司掛了其他應(yīng)收,分公司掛了其他應(yīng)付)
老師好,客戶給母公司開了張支票,母公司背書給子公司了,子公司支票入賬的時(shí)候沖的往來款,所以子公司的現(xiàn)金流應(yīng)該是收到母公司的收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金是不?可是母公司是支票背書給子公司的款(不是用銀行存款支付的),就沒有對應(yīng)的現(xiàn)金流是不?正常來講,做合并報(bào)表的時(shí)候,這筆款的現(xiàn)金流,子公司和母公司是不是應(yīng)該抵消啊?可是母公司不涉及這筆現(xiàn)金流怎么抵消呢
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,想咨詢您一下這個(gè)獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算,之前分公司選的是獨(dú)立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報(bào),但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對的嗎?獨(dú)立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負(fù)盈虧嗎?成立分公司到底是獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
怎么在社保費(fèi)管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費(fèi)用總額呢?
保險(xiǎn)公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個(gè)月了,領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報(bào)表貸款,本身公司運(yùn)營不好,負(fù)債幾千萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進(jìn)去了,很擔(dān)心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報(bào)里面社保部分,繳費(fèi)基數(shù)跟實(shí)際繳納怎么填寫
就相當(dāng)于除了資產(chǎn)負(fù)債表有一筆往來抵消,其他的直接相加就可以了是嗎?
然后模板也是用平時(shí)合并報(bào)表的底稿那種模板嗎?
就相當(dāng)于除了資產(chǎn)負(fù)債表有一筆往來抵消,其他的直接相加就可以了是嗎? 是的
然后模板也是用平時(shí)合并報(bào)表的底稿那種模板嗎? 是的