您好,按照?qǐng)?bào)表上的計(jì)算
你好 我們處理固定資產(chǎn)的收入記入了營業(yè)外收入 還有增值稅銷項(xiàng) 那么申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么填報(bào)呢?
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師,你好,請(qǐng)問我算增值稅的稅負(fù)率是用,已交稅/主營業(yè)務(wù)收入,那么我預(yù)繳的增值稅要算在里嗎?
老師,算全年稅負(fù)增值稅按12月申報(bào)表的本期已繳納增值稅額除以主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請(qǐng)問老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務(wù) 公司向客戶支付貨款 沒要發(fā)票 貨物已經(jīng)采購進(jìn)來了 也沒做賬 預(yù)付款一直掛著 這種業(yè)務(wù)要怎么處理
老師,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),信用減值損失需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 租場(chǎng)地費(fèi)應(yīng)該怎么開票?稅目是什么?
請(qǐng)問老師,單位給汽車上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)版中本年折舊、攤銷額是填寫本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動(dòng)產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是一次性全額確認(rèn)到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產(chǎn)原值是填寫期末余額嗎?
請(qǐng)問商貿(mào)公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的
我固定資產(chǎn)清理的時(shí)候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以這樣的話我稅負(fù)會(huì)有點(diǎn)高,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師算這個(gè)增值稅稅負(fù)的時(shí)候,是按照賬本上的應(yīng)交稅費(fèi)的貸方說算,還是應(yīng)該按那個(gè)申報(bào)表上的算,比方說算全年的,我是看1月份報(bào)表12月份應(yīng)納稅金用那個(gè)數(shù)除嗎?
這個(gè)高點(diǎn)兒的話,偶爾高是沒問題的
老師,這收入里包括免稅銷售額嗎
這個(gè)是不包含免稅收入的
老師,我銷售固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣開進(jìn)來的是二手車發(fā)票按金額進(jìn)的固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售了,有銷項(xiàng)稅額,我有進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)稅額,少交一些增值稅嗎
銷售固定資產(chǎn)也是用的二手車發(fā)票,把金額價(jià)稅分離,算的銷項(xiàng)稅額
這個(gè)是可以按照3%減按2%繳納的
這個(gè)不是有年限要求嗎,的是應(yīng)該增企業(yè)嗎
這個(gè)三舊貨 就是這么算的
老師,不是2013年以前購進(jìn)的,可以簡(jiǎn)易嗎
那不行,要是當(dāng)時(shí)可以抵扣你沒抵扣就得按照13%交稅
我是22年購進(jìn)的
那你購進(jìn)的是二手車是吧
是的,現(xiàn)在有賣了
這個(gè)三舊貨應(yīng)該是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的
我按13交有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你多交稅也是沒有風(fēng)險(xiǎn)的
我有進(jìn)項(xiàng)是不是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)稅那
對(duì),有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的