同學(xué)你好 這個(gè)不交增值稅的
處理固定資產(chǎn)在增值稅申報(bào)表里申報(bào)了280000未開(kāi)票收入,然后我們固定資產(chǎn)是折價(jià)賣(mài)的,企業(yè)所得稅年度匯算的時(shí)候我這個(gè)表需要怎么報(bào),收入報(bào)營(yíng)業(yè)收入還是增值稅報(bào)表的收入合計(jì)
你好 我們處理固定資產(chǎn)的收入記入了營(yíng)業(yè)外收入 還有增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 那么申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么填報(bào)呢?
老師,我企業(yè)在今年銷(xiāo)售固定資產(chǎn)小汽車(chē),申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷(xiāo)售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)表怎么申報(bào)增值稅
我問(wèn)一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣(mài)了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開(kāi)票的收入需要填進(jìn)去營(yíng)業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不交增值稅嗎?
營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅 你做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候要交增值稅的
哦哦 那做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候要交的增值稅填到申報(bào)表哪里呢?
你的固定資產(chǎn)賣(mài)出去交了幾個(gè)點(diǎn)的稅就填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)欄