您好,需要知道您的增值稅稅負(fù)是多少才能計(jì)算 增值稅稅負(fù)=(100/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng))/(100/1.09)
我想知道現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)金額是458328.37,進(jìn)項(xiàng)稅金是31453.22,稅價(jià)合計(jì)489782.19,怎么算需要開多少銷項(xiàng)。如果按照9%的開票稅點(diǎn)計(jì)算。請老師附帶計(jì)算過程謝謝。
12月銷項(xiàng)稅額242萬進(jìn)項(xiàng)稅額246萬,老板說少勾100萬價(jià)稅合計(jì),我用100萬÷1.13*0.13算出11.5萬少勾這部分進(jìn)項(xiàng),那么現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)246-11.5=234萬銷還是242萬,那么我要交8萬增值稅?是這樣計(jì)算嗎??
老師,用已經(jīng)知道的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算能開多少銷項(xiàng)發(fā)票,比如進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬,銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),怎么計(jì)算
公司申報(bào)增值稅,要交一萬多稅,老板問這個(gè)月多開了多少金額這個(gè)要怎么算?或者是知道銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì),為減少稅款繳納,合理避稅,需要開多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)怎么算?
你好老師,假如銷項(xiàng)稅額100萬,怎樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額要抵扣多少?
老師,買賣環(huán)節(jié),不涉及生產(chǎn)
現(xiàn)在印花稅是計(jì)入管理費(fèi)用還是稅金及附加,咋做分錄
老師,你好,請問我們公司要提交給銀行報(bào)表,老板要根據(jù)之前報(bào)表注意的數(shù)據(jù)來調(diào)整,請問老師這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝作為財(cái)務(wù)來說,自己編一個(gè)報(bào)表
普票入賬成了借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款,請問跨年如何做調(diào)整分錄
請問老師,購進(jìn)挖掘機(jī),后期用來經(jīng)營出租的,入固定資產(chǎn)選哪個(gè)類別,購進(jìn)貨車自用的入哪個(gè)類別?經(jīng)營出租的入哪個(gè)類別?
對方紅沖了四月份的發(fā)票,又重開了,但是我們那個(gè)時(shí)候已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,這個(gè)算缺進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候怎么算呀
你好,請問:我們公司籌建期的費(fèi)用報(bào)銷都是通過出納的私人備用金卡報(bào)銷出來的,出納備用金卡有時(shí)候公司對公戶會(huì)轉(zhuǎn)1000元進(jìn)入備用,,比如買了辦公用品500元;是通過用出納備用金款付的,借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)500 貸:其他應(yīng)收款—出納備用金卡:500 借:其他應(yīng)收款—出納備用金卡1000 貸:銀行存款1000。。這樣子合規(guī)嗎?
老師好:咨詢下,借款協(xié)議中利率的約定,主要參考什么?市場利率和金融機(jī)構(gòu)同期貸款利率,是一樣的嗎?
尚未達(dá)到預(yù)定用途的開發(fā)階段支出后續(xù)計(jì)量時(shí)不應(yīng)當(dāng)進(jìn)行攤銷,這句話為什么是對的 開發(fā)階段支出后續(xù)不是無形資產(chǎn)的成本嗎
醫(yī)院門診收費(fèi)票據(jù),上面沒有蓋醫(yī)院的章,可以入賬嗎
進(jìn)項(xiàng)額多少?
您好,上式有2個(gè)未知數(shù),需要知道您公司增值稅稅負(fù)是多少才能計(jì)算呀