同學(xué),你好 買賣合同,需要繳納印花稅
老師您好,我想問一下,我有個朋友給別的公司做咨詢服務(wù),公司付給他個人服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳個稅嗎,交的話按多少繳納
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
學(xué)堂老師,咨詢一下股權(quán)變更涉稅問題,就是公司的一個股東是公司,現(xiàn)在將66%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓65%給法人,1%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個自然人,請問有需要繳納印花稅嗎?具體如何繳納呢?還有別的稅種嗎?謝謝老師了
請問老師,我們是項(xiàng)目管理咨詢公司,一般就是做工程招投標(biāo),請問印花稅應(yīng)該屬于技術(shù)合同(技術(shù)服務(wù)合同)還是買賣合同,然后請第三方來招投標(biāo)支付的咨詢費(fèi)等需不需要繳納印花稅?
老師好!我公司一般納稅人,六月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在公司買了輕卡車,1-這個新買的輕卡需要繳納印花稅嘛?2-我把新車和車購稅放一起做了固定資產(chǎn),那么他的印花稅要怎么繳納?3,還有車船稅,4,還有別的舊車,買了交強(qiáng)險和三者險要不要繳納。新手,麻煩老師講仔細(xì)點(diǎn),印花稅法很多看不懂謝謝老師
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
老師咨詢服務(wù)費(fèi),技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)呢
同學(xué),你好 咨詢費(fèi)不需要