學(xué)員朋友您好,紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
老師,有個(gè)問題問一下,這個(gè)單位在建賬的時(shí)候把這個(gè)小規(guī)模和這個(gè)一般納稅人的增值稅種類給弄錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
單位預(yù)估收入的時(shí)候,把稅都預(yù)估了13%,這個(gè)單位有一部分是勞務(wù),9%的稅,這種沖的時(shí)候應(yīng)該怎么弄
老師,我們單位開的普票9個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在做應(yīng)收一部分要沖以前的預(yù)估收入13個(gè)點(diǎn)的,一部分要沖9個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目,那我這樣怎么安排?
老師,我們工程單位以前做的預(yù)估收入借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 1210000,應(yīng)收帳款 157300 貸:主營業(yè)務(wù)收入1210000 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 157300,現(xiàn)在開票是開的9個(gè)點(diǎn)的專票,怎么沖13個(gè)點(diǎn)的這筆預(yù)估啊
老師我一個(gè)工程確認(rèn)收入的時(shí)候做的分錄是13個(gè)點(diǎn),分錄 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)(不含稅)4600 應(yīng)收帳款 4600*13% 598 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4600 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 598 ,這個(gè)月實(shí)際開票是9個(gè)點(diǎn),多預(yù)估4個(gè)點(diǎn)的稅金 我分錄是這樣做的可以嗎?沖回了多預(yù)估稅金 借:應(yīng)收帳款 -4600*(13%-9%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) -4600*(13%-9%) 借:應(yīng)收帳款 4600 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 4600*9%=414 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 4600 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額414
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?