可以的,可以這么做的。
你好,公司剛開立對公戶,法人從自己私戶轉(zhuǎn)了1萬塊錢到對公戶,過幾天又從對公戶把錢全部轉(zhuǎn)到自己私人賬戶上了,請問存款時會計憑證可以借銀行存款,貸其他應付款對嗎?,轉(zhuǎn)走錢后是否可以做,借:其他應付款 貸:銀行存款?我這樣做分錄對嗎?
老師好,我想咨詢一下,我們一般戶開戶的時候有開戶費,當時需要從公戶扣,法人把錢存進去了。當時做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應付款-法人 現(xiàn)在銀行把開戶費退回了,我是不是得先做紅字沖銷上面的分錄,然后再借銀行貸營業(yè)外收入。這種做法正確嗎
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-*** 借:其他應付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師你好,我想問一下我們這個企業(yè)是剛剛成立的,然后就是在銀行開戶那塊,嗯,花了大概150元左右的費用,有100是開戶費,有50塊錢是u盾的費用,您看這塊我要是入賬的話,嗯,這樣做分錄行不行就借方是管理費用,開戶費150元,貸方就是銀行存款150元,然后還有一組分錄就是嗯,借銀行存款150元貸,其他應付款法人150元,這樣是不是就是一個完整的分錄?。?/p>
老師你好,我想問一下,這是我們公司的賬戶,剛開戶,然后法人往里面存了200,我的分錄是借銀行存款貸其他應付款,法人嗯,然后呢,嗯又從那個對公賬戶里銀行扣了100多的開戶費和網(wǎng)銀工本費,這一步的分錄我是不是做?借管理費用開辦費貸銀行存款
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
好的老師就是嗯銀行扣款的那個開戶費和網(wǎng)銀,優(yōu)盾工本費他沒有給發(fā)票,回頭我們要了發(fā)票,嗯,但是他得這個分錄是我們9月份做的,嗯,如果說10月份的時候銀行給開的發(fā)票付到9月份的憑證后面這樣可以嗎?
不可以 十月份紅沖之前的,然后再做發(fā)票的
好的老師,意思就是說,嗯,我們9月份銀行扣的開戶費工本費,嗯,只給了一個扣費憑證,沒有發(fā)票我們是這樣做的分錄,姐管理費用,貸銀行存款,嗯,如果說10月份的時候銀行給我們開了這筆扣款的,憑發(fā)票了以后,我們是嗯,我們10月份還要做一個分錄,就是把9月份的這個紅沖了做借管理費用負數(shù),嗯貸銀行存款付出,然后再重新做一個,借,管理費有貸銀行存款是嗎?
借其他應付款 借管理費用負數(shù) 借管理費用 貸其他應付款,
好的老師,嗯,然后問一下為什么10月份要做一個分錄,嗯,10月份開的發(fā)票為什么不能直接付到9月份上?
因為發(fā)票不允許提前做。
韓老師你看就是9月份的分錄是借銀行存款貸其他應付款,借管理費用,開辦費貸,銀行存款,然后等到那個10月份的時候,這是9月份的,等到10月份的時候,這個開戶費的發(fā)票真正開出來的時候,是不是就像您說的那個分錄一樣,借其他應付款,借管理費用,開辦費負數(shù)嗯然后再做一個,借管理費用,貸其他應付款
對的,是的,是這么做的。
好的老師是因為那個銀行存款他已經(jīng)實際發(fā)生了,所以不能充銀行存款對吧?
對的,是的 是的 是的
好的老師,我想問一下9月份兩個員工工資申報是零10月份,也是零11月份的時候,9月10月11月三個工資都有數(shù)了,把三個工資的數(shù),三個月的工資數(shù),都補補申報在11月份了,然后只要它總和計數(shù)不超過那個低階累計數(shù)是不用交稅的對吧?但是是不是嗯這種情況是嗯,9月10月,嗯,都需要11月都需要計提這個工資嗎需要嗎還是還是11月份申報的時候,再一下子全部計提?
是的,之前沒有計提一次補上。
好的,老師就是說,嗯,像這種情況也是符合規(guī)定的嘛,我9月份嗯沒有計提,10月份也沒有計提,但是11月份嗯,我把9月10月的10月的工資數(shù)都一下子填到11月份了,11月份也有數(shù),嗯,就是,嗯,在11月份的時候,把9月10月的計提發(fā)放在這一個月也可以是吧?
嗯,意思就是9月份沒有計提工資,10月份也沒有計提工資,到11月份的時候,補提9月份的工資分,錄這樣做借管理費用,員工工資貸其他,貸應付,職工薪酬借應付,職工薪酬貸銀行存款補貼,10月份的工資,借管理費用員工工資,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款11月份的工資計提,借管理費用,員工工資貸應付職工薪酬,這樣可以嗎?
是的,可以這么做的。