你好,實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用已經(jīng)入賬,在企稅匯算清繳申報(bào)結(jié)束前應(yīng)取得發(fā)票而無(wú)法取得的,需要在A105000表第13至29行對(duì)應(yīng)欄次進(jìn)行調(diào)整;若沒(méi)有對(duì)應(yīng)欄次的,可以填寫(xiě)到第30行“其他”進(jìn)行納稅調(diào)增,稅收金額填0。待后期實(shí)際取得發(fā)票時(shí)可以追補(bǔ)到所屬年度扣除,但是追補(bǔ)期限不得超過(guò)5年。 計(jì)入資產(chǎn)成本的支出未取得有效憑證的,需要通過(guò)A105080表調(diào)整。

我們有20萬(wàn)招待費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,有發(fā)票的是10萬(wàn)招待,招待費(fèi)賬面金額30萬(wàn),所得稅匯算清繳,招待費(fèi)賬載金額是填10萬(wàn),還是填30萬(wàn)?因?yàn)?0萬(wàn)沒(méi)票要全額調(diào)增,所以不知道招待費(fèi)賬載金額是按10萬(wàn)填還是30萬(wàn)填。
匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額那是不是自己手動(dòng)填寫(xiě)發(fā)生額*60%金額,去年剛成立公司沒(méi)有收入
暫估成本在匯算清繳前沒(méi)有收到發(fā)票1萬(wàn),在匯算清繳哪個(gè)表里哪項(xiàng)填寫(xiě)呢,賬載金額是填1,稅收金額0嗎
咱公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2萬(wàn),3千沒(méi)有發(fā)票,1.7萬(wàn)有發(fā)票沒(méi)發(fā)票的填那個(gè)表上?
咱公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2萬(wàn),3千沒(méi)有發(fā)票,1.7萬(wàn)有發(fā)票沒(méi)發(fā)票的填那個(gè)表上?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買(mǎi)社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧

