您好,是的,需要做入賬確認(rèn)
老師:8月份我開了一張9萬的銷項(xiàng),又開了一份10萬的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
老師好,增值稅勾兌平臺(tái)顯示有17年發(fā)票,我勾選抵扣了,可是在報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)沒有直接導(dǎo)出數(shù)據(jù),我手動(dòng)填上?只要系統(tǒng)跳出來的直接可以抵扣吧?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報(bào)增值稅申報(bào)表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)出來嗎?現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
老師,申報(bào)增值稅時(shí),抵扣聯(lián)只顯示了紙質(zhì)發(fā)票的,數(shù)電票只顯示了一張,剩下好多都出不來,開出的數(shù)電是不是要點(diǎn)下入賬還是?
老師,我們是一般納稅人,上游供應(yīng)商給我們開具的紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票找不到了,二聯(lián)三聯(lián)都找不到了,我可以直接從電子稅務(wù)局發(fā)票查詢,打印出來入賬可以嗎,沒有發(fā)票章。不是數(shù)電,是紙質(zhì)發(fā)票
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級(jí)會(huì)計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
9月的沒有入賬,現(xiàn)在去哪里點(diǎn)入賬?
您好,您找下認(rèn)證系統(tǒng)里的發(fā)票信息進(jìn)行認(rèn)證
沒有點(diǎn)入賬,難道申報(bào)增值稅就沒有數(shù)據(jù)了?
是我表達(dá)不清楚,是我開具出去的發(fā)票,現(xiàn)在獲取不到數(shù)電發(fā)票的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)
您好,入賬應(yīng)當(dāng)是企業(yè)所得稅影響,不應(yīng)當(dāng)影響增值稅
我表達(dá)錯(cuò)了,是存根聯(lián),現(xiàn)在存根聯(lián)只有紙質(zhì)發(fā)票的和一張9月21號(hào)的一張數(shù)電票,剩下22號(hào)以后的數(shù)電票都看不到,稅額不對(duì)
您好,那這個(gè)就不清楚了