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老師好,那個我們開的專票,對方已經(jīng)抵扣了,我們在開票系統(tǒng)點了作廢,這個應(yīng)該怎么處理

2023-09-30 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-30 14:22

同學(xué),你好 那你需要重新開具

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快賬用戶6704 追問 2023-09-30 14:26

是按照原來的金額開具還是按照正確的金額重新開具,這個發(fā)票是當月的

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齊紅老師 解答 2023-09-30 14:27

同學(xué),你好 按照正確的金額重新開具

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快賬用戶6704 追問 2023-09-30 14:27

對方已經(jīng)抵扣了我們作廢沒有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-30 14:29

同學(xué),你好 當月的你才能作廢,當月的,對方還沒有抵扣

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同學(xué),你好 那你需要重新開具
2023-09-30
您好, 你重新開一張給對方就可以了
2023-09-30
開了紅字確認單,借應(yīng)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-12-27
您好,讓抵扣方申請紅字開票申請單。資料如下哈 購方操作步驟如下:第一步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-.紅字增值稅專用發(fā)票信息填開”。 第二步:選擇購買方申請——“已抵扣”,輸入對應(yīng)藍字增值稅專用發(fā)票信息所需的內(nèi)容,輸好確認無誤后點擊確定。 第三步:輸入票面信息,確認無誤后點擊“打印”。 第四步:點擊“發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。 第五步:打開剛填寫的申請表,點擊“上傳”。 主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號的信息表,并將信息同步至納稅人端信息中。這時,購方的操作也就此結(jié)束了。 銷方操作步驟:第一步:點擊“發(fā)票管理,打開發(fā)票填開界面,點擊“紅字——“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”。 第二步:點下載”,選中相對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銷項負數(shù)開具。紅字開票就此完成。
2023-04-12
您好 是應(yīng)該讓客戶給開紅字申請表,您單位才能開紅沖票 不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧
2020-08-14
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