您好,您企業(yè)開預(yù)售款的業(yè)務(wù)是?
請(qǐng)問一下,當(dāng)期開的發(fā)票,對(duì)方轉(zhuǎn)款金額和和發(fā)票不一致,而且確認(rèn)后期不會(huì)在轉(zhuǎn)款了,這個(gè)差額怎么賬務(wù)處理,是直接借:管理費(fèi)用--壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款嗎?謝謝
老師,您好: 我們公司支付了預(yù)付款,對(duì)方不會(huì)票開過來,現(xiàn)在也不和對(duì)方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,煩請(qǐng)問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平?稅務(wù)那邊是說,不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的,我們可以不稅前扣除,要怎么合理的處理掉
銷售機(jī)器人一臺(tái) 總價(jià)10萬 預(yù)收賬款5款,商品已發(fā)出,請(qǐng)問是等收到尾款后再確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?假如這個(gè)過程很長(zhǎng) 那么庫存實(shí)際的原材料和庫存商品跟賬面不一致怎么辦?請(qǐng)問老師這個(gè)咋做賬務(wù)處理
老師,我們銷售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,去年收到了20%的預(yù)付款,賬務(wù)處理是借方:銀行存款 20 貸方:預(yù)收賬款20;請(qǐng)問今年我們需要給對(duì)方開開具這部分的發(fā)票,請(qǐng)問開票內(nèi)容些什么?還有賬務(wù)處理怎么處理?
老師,請(qǐng)問對(duì)方讓我們開預(yù)售款的發(fā)票,后面實(shí)際發(fā)生了在沖,要是確認(rèn)收入,稅務(wù)和賬務(wù)一致,要是放在預(yù)收賬款,稅務(wù)和賬務(wù)不一致,這個(gè)要怎么處理好些呢?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請(qǐng)問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營業(yè)收入嗎
請(qǐng)問申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
一般的商品買賣,對(duì)方先打了10萬給我們,貨物還未交付,對(duì)方讓我們開10萬的貨物發(fā)票過去
您好,那您是先開票,就存在稅會(huì)差異了
根據(jù)您的業(yè)務(wù),就是有差異