若專用于食堂,不可以抵扣
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進(jìn)來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽很多人說這個(gè)銷項(xiàng)普票(開出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開進(jìn)來13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
公司購買了一棟價(jià)值1000多萬的不動(dòng)產(chǎn)用作員工的新食堂,進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,老板會(huì)計(jì)把這筆支出用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??墒嵌惙ㄓ幸?guī)定,專用于員工集體福利的支出費(fèi)用不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。老師好有什么好的處理方式可以吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)呢?
你好老師,給公司職工食堂買了一個(gè)冷庫,開的是增值稅專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
晚上好,我公司開食用菌九個(gè)點(diǎn)銷售專票,食用菌種植基地開給我司的增值稅免稅發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)九個(gè)點(diǎn)嗎?
老師你好,剛才我聽課,課上老師講增值稅抵扣時(shí),說增值稅是流轉(zhuǎn)稅 ,沿著進(jìn)項(xiàng)找到銷項(xiàng)的才可以抵扣,否則不能抵扣。我理解的是:我公司購買了一臺(tái)設(shè)備,又賣了出去,這樣是看可以抵扣的。那前幾天有個(gè)業(yè)務(wù)我去給公司刻法人章,也開專票了,這樣只有進(jìn)項(xiàng),沿著這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)呀,這個(gè)能抵扣嗎
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?