你好,是的,都是按季先計(jì)提的
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
季度報(bào)稅的所得稅根據(jù)本年利潤額計(jì)提,還是根據(jù)第三季度的利潤額計(jì)提
老師。企業(yè)所得稅利潤總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤總額對不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤,可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師,第二季度有利潤,所以我計(jì)提了所得稅,但電子稅務(wù)局上的所得稅申報(bào)表是根據(jù)全年利潤總額計(jì)提的?
老師,季度申報(bào)所得稅的時(shí)候計(jì)算繳納所得稅金額是是按照全面利潤總額來計(jì)提的,但是季度報(bào)稅的時(shí)候計(jì)提的所得稅是根據(jù)季度利潤數(shù)來填的,一個(gè)是根據(jù)季度利潤數(shù)來計(jì)提的,一個(gè)是根據(jù)年度利潤總額繳的,這樣數(shù)不就不一樣了嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
因?yàn)殡娮佣悇?wù)局上面是累計(jì)數(shù)
老師,但是季度報(bào)所得稅申報(bào)表的時(shí)候是按全年的利潤總額計(jì)提的啊,這樣數(shù)不就不一樣了嗎?
你每個(gè)季度都計(jì)提了,一樣的
老師,就是我們當(dāng)季計(jì)提的所得稅是427,但是季度報(bào)申報(bào)表的時(shí)候出來需要繳納的所得稅就不是427.
就是電子稅務(wù)局上報(bào)季度申報(bào)表的時(shí)候是按全面利潤總額計(jì)提的所得稅,這樣和當(dāng)季計(jì)提的所得稅數(shù)額就不一樣啊
你把前面的減掉就對上了
不是427,那就是你算錯(cuò)了