您好,圖片未顯示清算狀態(tài),需要做稅務(wù)清算報(bào)道
老師好!我要在國(guó)稅局注銷(xiāo)賬戶(hù),這個(gè)賬戶(hù)差不多有兩年都是零申報(bào)了,但注銷(xiāo)要填企業(yè)清算所得稅申報(bào)表,該申報(bào)表又不允許零申報(bào),這個(gè)要怎么處理?
老師,一直零申報(bào)的企業(yè)申請(qǐng)注銷(xiāo),走的簡(jiǎn)易注銷(xiāo),今天剛?cè)ザ悇?wù)局提交了部分申報(bào)表,現(xiàn)在需要申報(bào)所得稅的季報(bào)和年報(bào),這個(gè)所得稅清算報(bào)備該怎么填寫(xiě)?
小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷(xiāo)。 電子稅務(wù)注銷(xiāo)中。注銷(xiāo)前置事項(xiàng)辦理套餐---一照一碼清稅申報(bào),有幾個(gè)監(jiān)控沒(méi)通過(guò) 如下: 未進(jìn)行企業(yè)所得稅清算申報(bào)、 2023.1.1-2023.3.31財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送、 2023.2.1-2023.2.28個(gè)人所得稅未申報(bào)、 2023.1.1-2023.3.31增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅未申報(bào) 現(xiàn)在2023.2.14,未到小規(guī)模申報(bào)期,按期未申報(bào)里面沒(méi)有可以申報(bào)的,那我現(xiàn)在該怎么處理監(jiān)控沒(méi)通過(guò)的那四項(xiàng)?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2023年9月下旬要做稅務(wù)注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)前財(cái)務(wù)已經(jīng)把賬面清理的差不多了。要把剩下的注銷(xiāo)事項(xiàng)交給我,我原來(lái)沒(méi)有辦理過(guò)。請(qǐng)問(wèn)我都要干些啥:首先是清稅,清稅是在【注銷(xiāo)前置事項(xiàng)辦理套餐】里進(jìn)行對(duì)吧:把7 8 9月第三季度的增值稅申報(bào)了,再把2023.1-9月的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)了。是不是就這兩項(xiàng)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2023年9月下旬辦理稅務(wù)注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)7-9月的第三季度的企業(yè)所得稅、1-9月企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)、第9月的增值稅申報(bào),是按照下面提示的步驟完成嗎?第四步:登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【注銷(xiāo)前置事項(xiàng)辦理套餐】菜單,進(jìn)入注銷(xiāo)登記引導(dǎo)頁(yè); 第五步:點(diǎn)擊【注銷(xiāo)預(yù)檢】按鈕可對(duì)未辦結(jié)事項(xiàng)進(jìn)行展示,處理完未辦結(jié)事項(xiàng)后,再辦理注銷(xiāo)登記。
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢(xún)下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話(huà),是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?
老師,廠(chǎng)房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專(zhuān)票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
在哪里做
您好,這個(gè)需要在電子稅務(wù)局處理,可以跟專(zhuān)管員溝通