這個(gè)直接計(jì)入工程成本就是
餐飲住宿,計(jì)提工資時(shí)直接主營業(yè)務(wù)成本-餐飲、住宿、管理費(fèi)用,可以嗎?還是要通過哪個(gè)成本科目,再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本-餐飲、住宿
項(xiàng)目勘察公司在外地勘察的餐飲和住宿費(fèi)和交通費(fèi)都可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
公司做活動(dòng)這個(gè)項(xiàng)目 里面有公司的員工發(fā)生的住宿費(fèi)和火車費(fèi) 員工這部分費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 還是 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本中呢
老師,我們是新能源公司,專門做光伏電站安裝的,比如光伏電站安裝項(xiàng)目在瓊中,餐飲費(fèi)和住宿費(fèi)都是瓊中消費(fèi)開回來的,這些費(fèi)用能不能都計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本呢?
項(xiàng)目地開回來的餐飲費(fèi)和住宿費(fèi)能不能直接計(jì)入主營成本?還是計(jì)入管理費(fèi)用~差旅費(fèi)
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少