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老師好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這倆個(gè)科目有什么區(qū)別?

2023-09-28 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-28 15:41

您好,待抵扣就納稅輔導(dǎo)期,待認(rèn)證就未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 1.“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目(處于待抵扣狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額,未來抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額) 實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證(增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 :“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目(處于待認(rèn)證狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額) 核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:已取得增值稅扣稅憑證、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶1286 追問 2023-09-28 15:58

你現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,還沒有銷項(xiàng)稅額抵扣,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:01

您好,會(huì)計(jì)科目是那么定義,但是我們還是用了,管不了那么嚴(yán)格的 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶1286 追問 2023-09-28 16:07

收到發(fā)票時(shí)候待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),勾選時(shí)候借 應(yīng)交-進(jìn),貸待認(rèn)證,是這樣嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:11

您好,是的,我們目前就這樣操作,不想形成留底

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快賬用戶1286 追問 2023-09-28 16:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:29

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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快賬用戶1286 追問 2023-09-28 16:55

老師好,當(dāng)期繳納增值稅分錄怎么做,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)90,繳納10

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齊紅老師 解答 2023-09-28 17:00

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 90 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?10 繳稅時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 10? ? 貸:銀行? 10 相關(guān)知識(shí)點(diǎn) “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理: a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款

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快賬用戶1286 追問 2023-09-28 17:10

太感謝啦謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-28 17:10

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,待抵扣就納稅輔導(dǎo)期,待認(rèn)證就未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 1.“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目(處于待抵扣狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額,未來抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額) 實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證(增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 :“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目(處于待認(rèn)證狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額) 核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:已取得增值稅扣稅憑證、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-09-28
你好,待認(rèn)證是指還沒有勾選認(rèn)證,待抵扣是指認(rèn)證了還沒有抵扣。
2021-12-02
你好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期一般納稅人當(dāng)然認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣,通過這個(gè)明細(xì)科目核算 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票入賬了,但是沒有認(rèn)證抵扣,通過這個(gè)明細(xì)科目核算 實(shí)務(wù)中是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額更多
2021-01-27
您好!前者是已經(jīng)認(rèn)證了,后者是還沒有認(rèn)證
2022-06-07
你好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,之后月份抵扣的情況下,用這個(gè)科目核算 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,是發(fā)票入賬了,暫時(shí)沒有認(rèn)證的情況下?
2022-07-01
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