那么申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
一般納稅人2019年收到的專用發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)以為不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,全部金額入了費(fèi)用科目,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?可以把去年入到費(fèi)用科目的進(jìn)項(xiàng)稅做科目調(diào)整嗎?
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
去年是小規(guī)模,小規(guī)模期間進(jìn)來的專票,在增值稅發(fā)票平臺(tái)里還在。今年升級(jí)為一般納稅人了,那去年小規(guī)模期間的專票怎么處理?是做認(rèn)證抵扣還是做不抵扣勾選?
老師,我們4月剛升一般納稅人,小規(guī)模時(shí)也收到郭專票,現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時(shí)期的專票不能抵扣,但是系統(tǒng)里這些票都出來了,請(qǐng)問這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
老師,我去年是小規(guī)模,今年升為一般納稅人,在去年2月份的時(shí)候取得一張車輛專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有入賬,能在今年認(rèn)證抵扣嗎?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
就是不要那幾張專票嗎?
就是把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是
抵了兩萬多呢,老板肯定不愿意轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅的,不能做賬嗎?
你就跟老板說,那個(gè)是不能抵扣的,稅局查到會(huì)罰款
請(qǐng)問為什么不能抵扣的票會(huì)出現(xiàn)在電子稅務(wù)局可抵扣里呢?
系統(tǒng)里邊存在是可以勾選的,但是自己判斷是否可以抵扣?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。