您好,這個差額通過營業(yè)外支出調(diào)整
老師好,公司的業(yè)務(wù)招待費多了怎么處理呢?比例是多少?答過的老師請先不要接這個問題了,想聽聽其他老師的建議,請答過的老師不要接這個問題了, 謝謝
老師好,從記賬公司接回來的賬,銀行存款實際是26753.11元,賬上是46771.11元,這咋處理呢? 謝謝
老師好,從記賬公司接回來的賬,銀行存款實際是26753.11元,賬上是46771.11元,這咋處理呢? 答過的老師請先不要接這個問題了,想聽聽其他老師的建議, 謝謝
老師好,從記賬公司接回來的賬,銀行存款實際是26753.11元,賬上是46771.11元,這咋處理呢? 營業(yè)外支出的二級科目是什么呢? 謝謝
老師好,從記賬公司接回來的賬,銀行存款實際是26753.11元,賬上是46771.11元,這咋處理呢? 營業(yè)外支出的二級科目是什么呢? 答過的老師請不先接這個問題了,想聽聽其他老師的建議, 謝謝
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
摘要寫什么呢?老師
原始憑證是什么呢?
摘要就寫調(diào)整銀行去存款余額
原始憑證是什么呢?
這個沒有原始憑證,可以自己寫個說明附在后面
說明寫什么呢?老師
就是為什么不一樣做怎么做的調(diào)整
記賬公司說之前缺少回單
所以就直接這么調(diào)整就可以