根據(jù)您提供的情況,您公司給A公司開票的發(fā)票應(yīng)稅項目名稱可以考慮為“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,稅收編碼為“3040000000000000000”,具體涉及到以下稅費及稅率: 1.增值稅:稅率根據(jù)您公司的具體稅率而定,一般納稅人稅率為6%,小規(guī)模納稅人稅率為3%。 2.城建稅:稅率為增值稅的7%,根據(jù)您公司的具體所在地而定,市區(qū)為7%,縣城、鎮(zhèn)為5%,不在城市、縣城、鎮(zhèn)的為1%。 3.教育費附加:稅率為增值稅的3%。 4.地方教育附加:稅率為增值稅的2%。
問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進(jìn)私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負(fù)債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務(wù),賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
我是一家文化傳媒公司,主營業(yè)務(wù)是主播經(jīng)紀(jì)服務(wù),與主播是勞務(wù)關(guān)系,有一些稅務(wù)方面的疑惑。 例如,一個主播,總流水是100萬,直播平臺分成拿走50萬,我們公司傭金25萬,主播收入25萬,期間我們公司為該主播做推廣花費成本10萬。那么,我們公司和主播,都要給誰開發(fā)票,各自要交什么稅,稅率是多少,繳稅基數(shù)是多少? 謝謝!
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事白酒的生產(chǎn)與銷售,2021年10月有關(guān)經(jīng)營活動如下:(1)10月8日將1噸A型白酒賒銷給乙公司,雙方未訂立書面合同,甲公司于10月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款30000元;甲公司于10月12日發(fā)出貨物,乙公司于10月20日支付貨款。(2)甲公司本月對外轉(zhuǎn)讓一臺自己使用過的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅轉(zhuǎn)讓價169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購進(jìn)。(3)甲公司10月15日銷售自產(chǎn)B型白酒5噸,共取得不含增值稅銷售額220000元,同時收取包裝物押金4520元(4)甲公司10月20日將3噸C型自產(chǎn)白酒用于職工福利,同類白酒的不含稅售價為50000元/噸。已知:增值稅稅率為13%,白酒適用消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤(1)請說明上述事項(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是哪一天,為什(2)請計算事項(2)中甲公司應(yīng)繳納的增值稅。(3)請計算中公司10月15日銷售B型白酒的增值稅銷項稅額4請計算公司當(dāng)月銷售A、B、C型白酒應(yīng)繳納的消費稅稅額
老師,A公司請張三到A公司當(dāng)主播,雙方只是合作關(guān)系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現(xiàn)在,張三想向A公司預(yù)支一部分款項,用來租賃房屋,A公司擔(dān)心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個人支付租賃費,房東個人開具不了發(fā)票,只能開收據(jù)。 A公司與張三簽定了一個向房東個人委托付款的協(xié)議,張三委托A公司向房東個人支付房租。 問1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協(xié)議,可以從A公司公戶打款到房東個人嗎? 問2:如果1問可以,那么房東個人需要給A公司開收據(jù)還是給張三開收據(jù)。 問3.合作到期A公司向張三支付服務(wù)費用時,可以憑借委托付款協(xié)議(A公司向房東支付的房租)從張三服務(wù)費款項里直接扣款嗎?
我公司是MCN機(jī)構(gòu),旗下簽約了很多主播,持有持有相關(guān)演藝的權(quán)利,為A公司推薦合適的主播 (1)A公司與主播直接簽訂合作協(xié)議,主播的傭金由A公司直接打款給主播,主播給A公司開票。 (2)A公司想要使用我公司的主播為其做活動推廣及直播,我公司收取主播使用許可費(收費標(biāo)準(zhǔn)為主播傭金的1%),我公司給A公司開發(fā)票.。 請問我公司給A公司開票的發(fā)票應(yīng)稅項目名稱開什么呢?稅收編碼是多少呢?會涉及到哪些稅費及稅率?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;品牌管理;咨詢策劃服務(wù);市場營銷策劃;項目策劃與公關(guān)服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);會議及展覽服務(wù);組織體育表演活動;組織文化藝術(shù)交流活動;禮儀服務(wù);個人商務(wù)服務(wù);辦公服務(wù);圖文設(shè)計制作;攝像及視頻制作服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);體驗式拓展活動及策劃;文藝創(chuàng)作。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:演出經(jīng)紀(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
這是我公司的經(jīng)營范圍 可以來經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的發(fā)票么
同學(xué)你好 這個可以開