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老師,我們是一般納稅人,在2020年8月27日 之前會計把一筆收入 是含稅96480 不含稅是85380.54元 誤寫成96600元 不含稅收入85486.7元 請問下這個怎么調(diào)整

2023-09-27 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-27 10:34

把手機(jī)的收入補記上就可以了。借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 最后再調(diào)整所得稅就行了。

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快賬用戶1296 追問 2023-09-27 10:34

收入多寫了,也是這樣寫?

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快賬用戶1296 追問 2023-09-27 10:35

具體分錄有嗎?多記收入不是應(yīng)該紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-27 10:50

那是我看反了,我看成少寫收入了,多寫收入就紅沖。 借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款。 然后調(diào)整所得稅申請退稅就可以了。

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快賬用戶1296 追問 2023-09-27 10:51

如果不申請退款,怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-09-27 10:56

收入的調(diào)整分錄不變。 如果你不申請退款,那你就放棄就行了。

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快賬用戶1296 追問 2023-09-27 11:05

具體分錄,沒看明白,

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齊紅老師 解答 2023-09-27 11:08

就是把收入填調(diào)減了,因為跨年了把收入用以前年度損益調(diào)整科目代替了其他科目沒有變化。

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把手機(jī)的收入補記上就可以了。借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 最后再調(diào)整所得稅就行了。
2023-09-27
你好,那你的應(yīng)收賬款余額也不對是嗎? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款 然后這個金額就是差額。50166.73減49609.73。
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1.2 借銀行 672貸主營業(yè)務(wù)收入636 銷項稅額,36? ?3 ,借庫存商品 進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款, 你等會
2021-04-01
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-25
暫估是根據(jù)你們銷售商品數(shù)量乘以采購單價,要是商貿(mào)企業(yè)話,不是直接隨便一估算,后面需要有這個對應(yīng)成本計算表出來,國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2011年第34號 ? 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題   企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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