把手機(jī)的收入補記上就可以了。借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 最后再調(diào)整所得稅就行了。

老師,請問下我們是一般納稅人,2020年10月份不含稅收入是49609.73 錯入賬不含稅收入50166.73 相差557 財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表,都是錯誤的數(shù)據(jù),增值稅數(shù)據(jù)是正確的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,我們是一般納稅人,在2020年8月27日 之前會計把一筆收入 是含稅96480 不含稅是85380.54元 誤寫成96600元 不含稅收入85486.7元 請問下這個怎么調(diào)整
老師您好,有個問題想請教一下,我司一般納稅人貿(mào)易類企業(yè),2023年6月份的時候處理了一臺車含稅42800元,銷項稅額4923.89元,走的是固定資產(chǎn)清理,未入銷售收入科目,現(xiàn)在與稅務(wù)局的收入對不上,剛好差這個數(shù),請問怎么調(diào)整過來,非常感謝!
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項稅。在12月的時候發(fā)生部分退費,把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫?
#提問#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
報稅局的報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)可以嗎
老師好,我公司遇到這樣一個問題,一般納稅人,9 月份開了一張發(fā)票,是銷售發(fā)票,但是沒做賬,9 月份已經(jīng)結(jié)賬出報表了,不能改了,稅還沒報,這種情況怎么辦呢?銷售的是鮮食玉米,稅率是多少呢?麻煩老師認(rèn)真看一下我的問題!謝謝
老師,個體戶一般納稅人主營業(yè)務(wù)做建筑材料銷售,購入二手貨車?yán)u到修路那里,司機(jī)工資,加油費,這個車的折舊分別計入哪個科目?
請問:公司沒有設(shè)備的進(jìn)項票,能開設(shè)備發(fā)票嗎
老師,業(yè)務(wù)居間費需要代扣代繳個稅嗎?
支付給自然人的借款對應(yīng)現(xiàn)金流量表哪個項目呢
老師,個體戶公賬上的錢,已經(jīng)交完經(jīng)營稅了,可以隨便拿出來用嗎?
老師請教一下 商品過期 小規(guī)模是可以直接借營業(yè)外支出 過期損失。貸庫存商品 嗎 還是要先多一步 借管理費用 貸營業(yè)外支出 過期商品損失
財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報這個怎么填呢?
老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模開票開什么內(nèi)容給酒店?
收入多寫了,也是這樣寫?
具體分錄有嗎?多記收入不是應(yīng)該紅沖嗎?
那是我看反了,我看成少寫收入了,多寫收入就紅沖。 借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款。 然后調(diào)整所得稅申請退稅就可以了。
如果不申請退款,怎么調(diào)整
收入的調(diào)整分錄不變。 如果你不申請退款,那你就放棄就行了。
具體分錄,沒看明白,
就是把收入填調(diào)減了,因為跨年了把收入用以前年度損益調(diào)整科目代替了其他科目沒有變化。