借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行存款, 這個是現(xiàn)金福利的嗎?如果是的話,需要交個稅的。
老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點贏利,但那些費用確實發(fā)生過,也通過對公賬戶轉(zhuǎn)出去了,所以我現(xiàn)在想我的招待費多了十多萬,想做個調(diào)整,然后今年就不會虧損了,但我要怎么做分錄,本來想借末分配利潤貸銷售費用-業(yè)務(wù)招待費來減少,但發(fā)現(xiàn)這個分錄不尋,費用減少,末分配利潤不應(yīng)該增加嗎,這個分錄還減少了,老師,這個分錄應(yīng)怎么做
請問老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務(wù)招待費劃算呢還是做員工福利費呢?如果是給員工做福利費,員工是否要繳納這方面的個人所得稅呢?,或者說有別的更好方法?
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產(chǎn)經(jīng)營搭不上邊,只能做福利費跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現(xiàn)實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會代繳
這里面的招待費是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個730元被我直接計入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個730元的報銷費用我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?才能沖銷員工借款?
老師,我們公司旁邊有個餐館,平時招待客戶,員工聚餐都是在那里,我們平時一般都記賬,一個季度或者年底再一次性再結(jié)賬,這種情況下,我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費,或者員工聚餐福利費,除了發(fā)票,還需要提供其他的什么原始憑證嗎
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
不是現(xiàn)金福利,就是餐飲票
那就可以的,可以這么做。
這個不會對員工產(chǎn)生什么影響吧
沒有影響的,因為餐片他分不出每個人吃了多少。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快