你好 理論上是可以抵扣的,但是實際上,你免稅收入也沒有抵扣的內(nèi)容
你好老師,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)有農(nóng)戶產(chǎn)品蔬菜及肉類免稅銷售收入,收入分錄時還交不增值稅?謝謝
請問老師,一般納稅人銷售收入的200萬銷項稅為什么不能抵扣,運費的銷項稅就抵扣了,謝謝!
我公司一般納稅人人,做超市的,銷售蔬菜豬肉等免稅商品,收到十萬元錢,請問老師怎么做賬呢?我做的是: 借:現(xiàn)金100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—免稅收入100000 請問對嗎?謝謝
銷售收入全部申報的免稅收入,是否可以抵扣通行費進項
老師您好:我是一家銷售公司,銷售的飼料屬于免稅收入,銷售其他產(chǎn)品為應稅收入,公司產(chǎn)生的相關(guān)費用的進項稅額是否需要按免稅收入占全部收入的比例轉(zhuǎn)出。
老師,我想問下我個人給別人提供勞務(wù),怎么給別人開具發(fā)票,這樣別人對公給我轉(zhuǎn)賬
老師,通過地方紅十字會捐的款,匯算清繳可以抵扣嗎
老師,下面這周憑證去年忘記抵扣,也沒有做應交稅金—應交增值稅—進項稅額這筆,請問我下月做賬怎么修改呢
老師6題600為什么不確認遞延所得稅負債?
老師廠里還沒有生產(chǎn),房租費先放哪里,不知道什么時候生產(chǎn)
老師,你好!我是個人企業(yè),只是7月2號開張發(fā)票,現(xiàn)在怎樣申報
老師,請問我們公司有套房產(chǎn)賣給個人,公司交了稅,當時不知道,現(xiàn)在申報增值稅表,他的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在我的附表4上面的不動產(chǎn)預征繳納稅款一欄,這不是已經(jīng)交了費的?還有這個數(shù)據(jù)應該如何處理?
您好老師,有個問題請教一下,我們賬面利潤有600萬,需要交很多企業(yè)所得稅,成本費用票又比較少,公司實際沒有多少利潤,可以在第三季度先暫估一些加工費,到明年一月份再沖銷掉嗎?
老師,您好,我想問下會計證掛在別的單位怎么能查到呢
郭老師,個稅有多少個稅目,幾個稅目表,麻煩發(fā)給我下,有的是工資薪金,有經(jīng)營所得,好像還有
免稅的不能抵扣,但有非免稅收入可以抵扣,這樣增值稅就少交了
是的,增值稅是可以少繳納的