借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進(jìn)項(xiàng)稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額, 12.月份沒有進(jìn)項(xiàng) 也沒有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
老師,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),我沒認(rèn)證,做賬借方是,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額55000,這個(gè)月有銷項(xiàng),稅額32000,我應(yīng)該怎么做賬呢?
銷項(xiàng)報(bào)稅正確,記賬的上個(gè)月增值稅報(bào)稅正確,記賬時(shí)記銷項(xiàng)時(shí)寫錯(cuò)了,少記了,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過來; 上個(gè)月報(bào)稅正確,也交稅了,記賬時(shí)粗心,專票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過來;進(jìn)上個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時(shí)粗心寫錯(cuò)金額了,這個(gè)月怎么改 上個(gè)月增值稅申報(bào)正確,一個(gè)普通發(fā)票做賬時(shí)沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,這個(gè)月怎么改正確呢
請(qǐng)問老師,本月沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)、 貸:應(yīng)付賬款 1、那么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎? 2、如果下月認(rèn)證抵扣了,應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問每個(gè)月都要做一筆抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然后貸方 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅(本月要交的稅金) 現(xiàn)在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產(chǎn)生留抵8000的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄呢
老師,出口退稅申報(bào)的時(shí)候顯示美元離岸價(jià)超過海關(guān)信息離岸價(jià),要填寫出口貨物離岸價(jià)差異原因說明表,這個(gè)表上面的出口發(fā)票離岸價(jià)美元就是我開票的時(shí)候的美元金額,那出口報(bào)關(guān)單離岸價(jià)美元這個(gè)要在哪里看啊
想請(qǐng)問一下工行有沒有序列號(hào)呀
老師,第一個(gè)現(xiàn)金流量表,填表二的表格,表二填寫有錯(cuò)誤嗎?
22年尾,23年初都少計(jì)提了工資,已經(jīng)發(fā)了。問現(xiàn)在25年怎么處理
增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二 10列填了數(shù)據(jù) 12列怎么沒合計(jì)進(jìn)去?
老師,殘保金怎么做賬,
郭老師,郭老師,請(qǐng)問一下我前面的時(shí)候其他應(yīng)收款沒有掛,后面的時(shí)候我做錯(cuò)了,我直接就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款出去了,但是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),在去年的時(shí)候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應(yīng)收款沖掉了?
老師,我購買車位或者租賃車位,都沒有發(fā)票,沒有發(fā)票能入賬嗎,我以后售賣車位或者租賃車位可以嗎,
申請(qǐng)留抵退稅需要滿足什么條件?
老師,我想問一下進(jìn)出口公司公司給他付商檢費(fèi),很行打款,我備注,商檢費(fèi),還是說備注代理費(fèi)。再或者說是其他什么的備注字樣。能寫出來一下嗎?謝謝!
今年已經(jīng)匯算清繳了
去更正申報(bào)修改的