你好,不需要的,直接加稅合計做賬就可以的,他不需要認證。
老師,小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的13個點的專票,如何處理?
小規(guī)模收到專票,要不要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
小規(guī)模收到13個點的專票要如何處理,需要做進項轉(zhuǎn)出嗎
小規(guī)模納稅人收到專票怎么賬務(wù)處理?要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?發(fā)票要勾選嗎?
采購進項是13個點的專票,銷售給小規(guī)模只接受3%的普票,如何賬務(wù)處理
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結(jié)算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費“發(fā)票
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓費屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關(guān)單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運費262元,請問我確實收入按哪個?這個運費262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)在對方說,我們開13個點的專票給她,會導致我們雙方都掛賬。那我要如何跟對方講呢?官方的
小規(guī)模不會形成滯留發(fā)票的,他掛什么賬呀?
對呀。所以她說我們雙方會掛賬
小規(guī)模不會形成滯留發(fā)票的。
)小規(guī)模納稅人不應索要專用發(fā)票? 稅法規(guī)定,小規(guī)模納稅人不得抵扣增值稅進項稅額,因此,很多小規(guī)模納稅人的財務(wù)人員要求企業(yè)人員在經(jīng)濟活動中不得索要專用發(fā)票,這種做法正確么? 小規(guī)模納稅人可以取得增值稅專用發(fā)票, 小規(guī)模納稅人,不存在對增值稅專用發(fā)票進行認證的功能。 “滯留票”一說,專門指一般納稅人,與小規(guī)模納稅人無關(guān)。 因此,小規(guī)模納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,不會形成“滯留票”。 4)小規(guī)模納稅人索要增值稅專用發(fā)票,不會形成滯留票。很多小規(guī)模納稅人問:除了初次購買稅控專用設(shè)備,其他經(jīng)濟活動取得的專用發(fā)票,會不會形成“滯留票”,從而給企業(yè)平添麻煩? 這個問題屬于納稅人不了解“滯留票”的概念。 “滯留票”是指銷售方已開出,并抄稅報稅,而購貨方?jīng)]進行認證抵扣的增值稅專用發(fā)票。小規(guī)模納稅人,沒有對取得的增值稅專用發(fā)票進行認證的功能,也就沒有“購貨方?jīng)]進行認證抵扣”一說,因此,“滯留票”一說,特指一般納稅人的行為結(jié)果,與小規(guī)模納稅人無關(guān)。 小規(guī)模納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,不會形成滯留票。