你好,做在建工程里面的。
用于建造廠房的土地使用權攤銷金額在廠房建造期間計入在建工程成本。請教老師,這句話為什么是對的呢?為什么不計入制造費用呢
請問我們以出包的方式修建廠房、辦公樓等、發(fā)生的可行性研究費用、設計費、勘察費是做在在建工程-待攤費用中還是做長期待攤費用嘞?
老師,上午好!我是做內賬。我們工廠廠房是自己租了20年地自己舊廠房改造的。(相當于廠房是我們自己的)但在改造過程發(fā)生的費用沒有取得發(fā)票,外賬那邊是沒有入賬固定資產廠房。但是我做是內賬是有做固定資產廠房?,F(xiàn)在問題來了,像環(huán)保工程(有發(fā)票)廠房中車間有改造(無發(fā)票)像這樣的費用,我是做待攤費用還是直接做固定資產好呢?外賬他做了在建工程。我是內賬是做待攤費用。我想問我做待攤費用好還是做在建工程轉固定資產好呢?盼復!
企業(yè)租的土地建廠房。 1、支付租金時借計長期待攤費用,還沒開始建廠房時每月攤銷租金借計管理費用~土地租金 2、投入建廠房期間,每月攤銷費借計在建工程,廠房完工后在建工程轉入固定資產 3、廠房建好后每月土地租金繼續(xù)借計管理費用-土地租金么?還是計入制造費用? 4、以上會計處理對么
是造廠房發(fā)生的水土保持補償費,怎么做賬呢?單獨計入長期待攤費用還是在建工程呢
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產,請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產,已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式沒有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
3萬錢左右
有的老師說計入長期待攤費用,我也不理解
長期待攤費用,這個是什么業(yè)務的?
水土保持補償費,老師可以完整寫一下分錄嗎
借在建工程水土保持費 貸銀行存款
后面轉固定資產嗎?我們做的長期待攤費用
在建工程需要轉 長期待攤費用,不需要轉,