公司開(kāi)具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票是普通發(fā)票,增值稅為免稅。 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)(包括農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、個(gè)體戶(hù))在銷(xiāo)售自己生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品時(shí),由企業(yè)自己按規(guī)定開(kāi)具免稅的增值稅普通發(fā)票,或者由當(dāng)?shù)囟悇?wù)局代開(kāi)免稅的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票;農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是指農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)企業(yè),在收購(gòu)農(nóng)民個(gè)人自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí),由農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)企業(yè)自行開(kāi)具的發(fā)票。由于農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票亂象較多,虛開(kāi)虛抵較多,稅務(wù)局對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票控制的比較嚴(yán)格。 公司差成本票可能是為了抵扣企業(yè)所得稅,具體需要看公司情況
本公司向國(guó)旗銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品 開(kāi)了增值稅發(fā)票 但收到的進(jìn)項(xiàng)是普通發(fā)票可以抵扣嗎
老師,銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品,取得了免稅的進(jìn)項(xiàng)票,開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票,要開(kāi)免稅還是9%?才能夠抵扣呢
你好老師!小規(guī)模納稅人月度銷(xiāo)售額15萬(wàn)洗下免征增值稅。那是指開(kāi)的都是普票才能免吧如果開(kāi)具了哪怕是一張專(zhuān)票,所有銷(xiāo)售額都得交稅嗎
老師,對(duì)方是農(nóng)產(chǎn)品免稅公司,給我們開(kāi)的是免稅普票。我也是農(nóng)業(yè)公司從他公司購(gòu)了農(nóng)產(chǎn)品,簡(jiǎn)易加工后售給別的單位,開(kāi)的是銷(xiāo)項(xiàng)電子普票,請(qǐng)問(wèn)我能抵扣進(jìn)項(xiàng)?抵扣多少?謝謝老師!
公司開(kāi)具的都是免稅的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,而且也是普票?增值稅是免稅的吧?差成本票是不是為了抵扣企業(yè)所得稅?有老師詳細(xì)解釋一下?
滴滴順風(fēng)車(chē)沒(méi)有發(fā)票,只有行程單,匯算清繳可以扣除嗎
咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,員工的底薪,前2個(gè)月是試用期3000,2個(gè)月夠轉(zhuǎn)正底薪4000,假如2月9號(hào)入職,4月9號(hào)正好2個(gè)月。那我給他們算轉(zhuǎn)正.按5月份算還是4月份算! 公司新成立,沒(méi)有規(guī)定!
我公司給對(duì)方公司多開(kāi)具發(fā)票2000萬(wàn),現(xiàn)在被查了,法院要求交稅?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)廚房設(shè)備屬于固定資產(chǎn),折舊多少年呢
老師,調(diào)賬說(shuō)明需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
給房主付的房租,不給開(kāi)發(fā)票,這塊兒我怎么做賬?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,我去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,有票,現(xiàn)在算下來(lái)要繳所得稅,不想交所得稅,這個(gè)怎么處理了
請(qǐng)問(wèn)電腦版網(wǎng)銀支付需要提前下載什么軟件?
工程建設(shè)有限公司稅率是
老師您好,城市維護(hù)建設(shè)稅,上個(gè)月多計(jì)提了0.12,這個(gè)月怎么作做平,告訴我一下分錄,謝謝
我看了就是沒(méi)有成本票的,就只開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票
可能是為了抵扣企業(yè)所得稅
這種一般怎么處理呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
這個(gè)沒(méi)有成本票要調(diào)增