您好,您若開(kāi)免稅銷售發(fā)票,您的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。
本公司向國(guó)旗銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品 開(kāi)了增值稅發(fā)票 但收到的進(jìn)項(xiàng)是普通發(fā)票可以抵扣嗎
老師,銷售農(nóng)產(chǎn)品,取得了免稅的進(jìn)項(xiàng)票,開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票,要開(kāi)免稅還是9%?才能夠抵扣呢
老師,假設(shè)我取得了100萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅進(jìn)項(xiàng)票,開(kāi)出了稅價(jià)合計(jì)105萬(wàn)的9%的增值稅普通發(fā)票,我只需要交納五萬(wàn),乘以9%的稅嗎?
老師問(wèn)一般納稅人銷售農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)票需要交增值稅嗎?,從生產(chǎn)商取得普通發(fā)票是否可以作進(jìn)項(xiàng)抵扣
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。這對(duì)農(nóng)產(chǎn)品銷售方有什么要求嗎?還是對(duì)方提供農(nóng)產(chǎn)品普票免稅都可以抵扣?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
我已經(jīng)開(kāi)具了9%的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,這樣可以正常抵扣吧?
您好,是的,只有開(kāi)9%,進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣。
那么假設(shè)我取得了100萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅進(jìn)項(xiàng)票,開(kāi)出了稅價(jià)合計(jì)105萬(wàn)的9%的增值稅普通發(fā)票,我只需要交納五萬(wàn),乘以9%的稅嗎?
您好,不是這樣的。首先您確認(rèn)您的免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方是否是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,只有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,對(duì)方才能抵扣。不是所有的免稅發(fā)票都可以抵扣。
對(duì)方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者
您好,那您的增值稅是105*0.09/1.09-100*0.09