你好,這個你們是可以抵扣的
老師,你好,我們是烤煙專業(yè)技術(shù)服務(wù)合作社,主要和煙草公司合作,經(jīng)營項目包括烤煙種植、育苗、植保、生產(chǎn)、烘烤、分級等技術(shù)服務(wù),我們平時開的發(fā)票幾乎都是開給煙草公司的服務(wù)發(fā)票,煙草公司把相應(yīng)的服務(wù)費用劃給我們,在進項稅這塊開的比如是薄膜、農(nóng)藥類的種植相關(guān)發(fā)票是不是不能進行抵扣?
老師,我們公司是做學生研學的,類似于小文化景區(qū),里面會有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發(fā)票,包括后面我們研學文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學館,別人都看得到那兒就有個食物區(qū),報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費這塊,所以我認為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
這4項 需要同時執(zhí)行還是可以執(zhí)行一項或者多項
老師您好,稅款所屬期是24年第四季度的,交款日期是25年1月份交的,那工商年報里的納稅總額,填不填25年1月份交的這稅?
老師您好!請問下4月工資是12048.58元,減5000后,7048.58元,那么計算個稅是直接*0.03,還是*0.1-210,那種方法是正確的
老師,小微企業(yè)開房租租賃發(fā)票稅率是多少啊
你好老師,現(xiàn)在公司要買房子以后要過戶給員工,以后會產(chǎn)生什么稅
公司購買珠寶,可以直接走銷售費用–廣宣費嗎
老師,請問一下餐飲行業(yè)都要報未開票收入嗎?還是怎么申報?
這個電費單據(jù)怎么看,那個有功是怎么計算出來的
老師,你好,我想咨詢下我們支付給無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水利管理站的水電費可以稅前扣除嗎
稅局的今天打電話說種植相關(guān)的進項不可以拿來抵扣服務(wù)的銷項,不然以后就不讓開服務(wù)類的發(fā)票,要讓抵扣的做進項轉(zhuǎn)出
這個只要是你們真實的業(yè)務(wù),肯定是可以抵扣的呀
稅局的這種說法有點不能理解
所以你還是需要問一下稅務(wù)局為什么不能抵扣?