可以正常抵扣的。哦哦
老師 我想問下 我們公司有一般計稅項目也有簡易計稅項目,那么我們公司取得費用專用發(fā)票 比如說:員工的保險費 辦公室空調(diào)清洗 這些進項可以用來抵扣一般計稅的增值稅嗎
我現(xiàn)在接的這個一般納稅人的賬會計走的時候都沒交接,我之前也沒有做過一般納稅人。其中高鐵票,飛機票報銷,進項稅是我們自己算吧。打車票和過路費發(fā)票這些也可以計算進項稅來抵扣嗎?住宿費專票也可以抵扣進項稅嗎?
公司這邊是個寫字樓辦公,收我們停車費開的專票我們可以拿來做賬抵扣進項稅嗎?還有公司用的水電費開的專票能用來抵扣進項稅嗎?
老師,公司是一般納各人購買一層樓作為辦公室用,銷售方可以開專票給我們,這樣進項稅我們可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,勞務(wù)公司,目前進行的項目是都是簡易計稅3%的,問下,現(xiàn)在每個月的物管費,辦公室租賃費都是開的專票回來,目前也抵扣不了,所以可以用于以后年度的一般計稅項目抵扣嗎?
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨立核算好還是非獨立核算好
老師,我三季度申報增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報了,直接交費了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
各行業(yè)稅負在多少?稅負怎么計算的?
利潤表中期間費用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費用職工工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實際到手減出個人承擔(dān)部分付3550,那這個計提的成本費用和實際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
如果不認(rèn)證,我一把進管理費用可以嗎
不認(rèn)證??梢赃M行進項稅額轉(zhuǎn)出操作。