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老師,我們資金申請單寫著還款,但是轉(zhuǎn)賬的時候備注錯了,變成貨款,這樣需不需要退回重新再轉(zhuǎn)一次?金額30萬元

2023-09-25 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-25 09:09

你好,最好是退回來重轉(zhuǎn)。

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快賬用戶2958 追問 2023-09-25 09:10

我們是有一個專門的紙質(zhì)的資金申請是寫著還款來著

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齊紅老師 解答 2023-09-25 09:11

你好。最好是付款申請單和您付款的備注一樣。

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快賬用戶2958 追問 2023-09-25 09:16

如果沒有修改 是不是收到錢的一方 我們是轉(zhuǎn)給母公司的 那么母公司存在少報收入的風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-25 09:18

你好,如果不改的話,咱們是按照實際,對方也應(yīng)該按照實際呀,他要是銷售了也是正常確認收入的,對方是不是少交稅,其實你不用操心。

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快賬用戶2958 追問 2023-09-25 09:19

老師,勞保費是要當做福利費核算嗎?

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快賬用戶2958 追問 2023-09-25 09:22

老師 其實我們本來就是母公司 現(xiàn)在收到子公司備注錯誤的款 那么我們存在什么風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-25 09:26

如果您擔(dān)心了,你就退回去重新打款,不然就是按照正常的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理就沒事。

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快賬用戶2958 追問 2023-09-25 09:52

老師,勞保費要如何入賬??

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齊紅老師 解答 2023-09-25 09:54

按照部門區(qū)分計入管理費用,銷售費用等勞保費。

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快賬用戶2958 追問 2023-09-25 09:54

需要進應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:01

這個不是福利費,通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡是對的。

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快賬用戶2958 追問 2023-09-25 10:03

那我們分錄是要做 借管理費用-勞保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞保費 借:應(yīng)付職工薪酬-勞保費 貸:現(xiàn)金/銀行存款?

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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:08

是的,賬務(wù)處理是正確的,對的。

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相關(guān)問題討論
你好,最好是退回來重轉(zhuǎn)。
2023-09-25
能還錢最好還錢 重新備注的
2021-07-10
您好,你這個最好現(xiàn)在就轉(zhuǎn)回,之前那個改下寫說明說備注錯誤了
2021-07-10
?你好? ?這個? ?可以的;? 讓對方出具委托付款書蓋章給你做賬 ; 你去沖其他應(yīng)收款-A公司 的往來科目。 不會涉及個稅的
2021-08-03
同學(xué)你好 計入營業(yè)外就行了
2021-10-21
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