同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外就行了
老師:我6.30號(hào)從前單位辭職的,9.12號(hào)申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,后面不知道怎么查就沒查了。9.4號(hào)進(jìn)入現(xiàn)在的新公司,前兩天過了試用期上報(bào)了外賬交這個(gè)月的社保。又咨詢查一下申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金沒通過(一圖),按他的要求申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金,出現(xiàn)二圖。交社保不是在25號(hào)前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來,可以申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金嗎?申請(qǐng)保險(xiǎn)金到領(lǐng)保險(xiǎn)金要多長(zhǎng)時(shí)間呢?領(lǐng)到了之后如果有單位,可以繼續(xù)交社保嗎?前面找了兩個(gè)小單位沒廠牌,沒做多久,可以申請(qǐng)嗎?況且現(xiàn)在這個(gè)新單位好像開不下去了,5.19號(hào)注冊(cè)的,到現(xiàn)在還沒正式開業(yè),沒一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報(bào)一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師我們公司以公司名義申請(qǐng)搖號(hào)資格,給車管所轉(zhuǎn)申請(qǐng)款2000元,但是當(dāng)時(shí)沒備注他們要求的編碼,然后公司又給轉(zhuǎn)了一筆帶編碼的申請(qǐng)單并且又交款2000元,最后公司沒通過申請(qǐng),車管所又退回兩筆2000.21元,這個(gè)業(yè)務(wù)還用做賬嗎,但是退回的款多出0.21+0.21這樣怎么辦呢
老師,我們公司的一個(gè)平臺(tái)借給其他公司使用,客戶的錢暫時(shí)入我們公司,然后我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,請(qǐng)問這一進(jìn)一出的錢,我們應(yīng)該怎么做賬呢? 7月份的時(shí)候,前面的會(huì)計(jì)把進(jìn)賬做成了營業(yè)收入15241.54 應(yīng)交稅費(fèi)1% 10月都已經(jīng)申報(bào)了 但是轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的13152.3備注的(貨款)他又掛在預(yù)付賬款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,才能把這筆爛賬做平呢?進(jìn)的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請(qǐng)問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
這個(gè)我們轉(zhuǎn)2個(gè)2000還做賬吧
同學(xué)你好 嗯 肯定要做賬的
分錄怎么走老師麻煩打下
計(jì)入營業(yè)外就可以了
我知道多出來的那兩個(gè)0.2計(jì)入營業(yè)外 我得意思是兩個(gè)2000元,還有兩個(gè)2000.21元怎么走賬麻煩吧分路打全了
給車管所的給你開發(fā)票了嗎
沒有就是申請(qǐng)保障金
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入
好滴謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝